Contract Notice Detail
Summary Information

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205,150 Pesos Dominicanos
 
INESPRE-UC-CD-2023-0068 
Adquisición de Hielo y Agua embotellada para las Ferias INESPRE ESTA DE MADRE 2023 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Hielo y Agua embotellada para las Ferias INESPRE ESTA DE MADRE 2023 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/05/2023 11:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
224,840.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01224,840.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Hielo y Agua embotellada para las Ferias INESPRE ESTA DE MADRE 2023224,840.00  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DAF-CC-111-20231224,840.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/05/2023 11:18:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/05/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.136861605/05/2023 12:56224,840 Pesos DominicanosActive
    Final Report:05/05/2023 12:56Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Capam Dominicana, SRL224,840 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 706 Suministro Feria-
    
Subtotal
205,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua550UD254139,700.00
    
2
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01Hielo550UD11965,450.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/05/2023 12:56 (UTC -4 hours)
Detail
05/05/2023 11:18 (UTC -4 hours)
Detail