Contract Notice Detail
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Base Total Price:
124,598.58 Dominican Pesos
Request Reference:
ANAMAR-UC-CD-2023-0013
Request Name:
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2023 12:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/05/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/05/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/05/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,598.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
20,429.34
DOP
----
View
2.3.9.5.01
32,341.44
DOP
----
View
2.3.1.1.01
41,897.09
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,210.70
DOP
----
View
2.3.4.1.01
4,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Saldo factura
124,598.57
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16833059357531CRql
1
124,598.57
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2023 12:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica Limpieza T2_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitu de Compras Limpieza T2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1368623
05/05/2023 12:48
124,598.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/05/2023 12:48
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Contract Value
Document(s)
Mofibel, SRL
124,598.57 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2
-
Subtotal
124,598.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café 1 libra
80
UD
299.28
23,942.40
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua 16 onz
20
UD
13
260.00
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de manzanilla y anís
20
CAJ
236
4,720.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas C-Fold
90
PAQ
87.32
7,858.80
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora Lite
10
UD
377.6
3,776.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño para dispensador
96
UD
109.74
10,535.04
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de Jengibre
15
CAJ
236
3,540.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de papel No. 7
40
PAQ
271.4
10,856.00
9
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora Nestle
10
UD
565.87
5,658.70
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras/blancas para baño
40
PAQ
68.44
2,737.60
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos No. 10
36
PAQ
129.8
4,672.80
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras/blancas para cocina
40
PAQ
68.44
2,737.60
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
15
PAQ
135.7
2,035.50
14
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo
5
PAQ
352.82
1,764.10
15
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Detergente líquido para piso
10
GAL
383.5
3,835.00
16
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No.9 (No foam)
15
PAQ
306.8
4,602.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
15
GAL
112.1
1,681.50
18
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
Desinfectante en spray
15
UD
318.6
4,779.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Espomja de fregar
12
UD
94.4
1,132.80
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos líquido
10
UD
219.48
2,194.80
21
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Guantes para limpieza Large/Medium
6
PAQ
156.94
941.64
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No.6 (No foam)
25
PAQ
200.6
5,015.00
23
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No. 7 (No foam)
5
PAQ
295
1,475.00
24
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Escoba grande
15
UD
274.94
4,124.10
25
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape grande #36
4
UD
454.3
1,817.20
26
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete de paños para limpiar
10
PAQ
318.6
3,186.00
27
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol
5
GAL
944
4,720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1368623
Informe final de la selección DO1.AWD.1368623
05/05/2023 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.449483
La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2023-0013 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
05/05/2023 12:41
(UTC -4 hours)
Detail