Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,746,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-CCC-PEEX-2023-0006
Request Name:
Renovación, Soporte y Mantenimiento de Licencias, Sistemas y Soluciones de Infraestructura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Renovación, Soporte y Mantenimiento de Licencias, Sistemas y Soluciones de Infraestructura
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2023 16:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
08/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
16/05/2023 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
16/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
23/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
29/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
02/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
11/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
18/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,795,916.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
2,795,916.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
361
Pago contra factura
2,795,916.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-361-2023
1
2,795,916.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
2025
DF-CF-361-2023
1
2,795,916.00
DOP
Vencido
25. 282-2023 ETECH SOLUTION INTERNATIONAL S.R.L_.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/07/2023 08:08:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2023 15:22:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/05/2023 08:58:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/05/2023 09:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras y Contrataciones PEEX06.pdf
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2. Certificación de Existencia de Fondos PEEX06.pdf
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3. Fichas Técnicas PEEX06.rar
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3. Informe Justificativo PEEX06.rar
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3. TDR PEEX-23-06.pdf
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4103AC~1.PDF
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Anexos.rar
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Enmienda No. 1.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1401603
27/07/2023 16:29
11,530,767.52 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2023 16:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multicomputos, SRL
7,608,918.21 Dominican Pesos
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Etech Solution International, SRL
2,795,916 Dominican Pesos
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View Detail
Soluciones Globales JM, SA
1,125,933.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,746,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMEINTO VESDA
1
UD
158,000
158,000.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO PURE
1
UD
1,188,000
1,188,000.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOV. ANUAL DEL CONTROL-M/ENTERPRISE
1
UD
2,800,000
2,800,000.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOVACION MANTENIMIENTO VMWARE
1
UD
3,600,000
3,600,000.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOV. SOPORTE Y MATT. ORACLE-SUN
1
UD
7,000,000
7,000,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1401603
Informe final de la selección DO1.AWD.1401603
27/07/2023 16:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.466228
La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-PEEX-2023-0006 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
07/07/2023 08:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.451685
Circular de Preguntas y Respuestas
12/05/2023 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1457053
Publicación modificación
08/05/2023 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.449680
Pliego Equivocado
05/05/2023 17:16
(UTC -4 hours)
Detail