Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
194,035 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-UC-CD-2023-0092
Request Name:
Adquisicion de Insumos para los diferentes Departamentos de la Institucion
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Insumos para los diferentes Departamentos de la Institucion
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2023 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/05/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2023 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,161.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
162,161.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
162,161.50
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683223860015NDYZt
1
162,161.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/05/2023 10:24:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2023 17:09:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/05/2023 23:49:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/05/2023 09:49:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/05/2023 10:47:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/05/2023 12:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/05/2023 12:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/05/2023 12:54:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/05/2023 14:50:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
03/05/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
03/05/2023 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1367715
04/05/2023 11:06
191,661.5 Dominican Pesos
Final Report:
04/05/2023 11:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EV Color Group, SRL
162,161.5 Dominican Pesos
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Desga All Solutions, S.R.L
10,620 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
18,880 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
GPS046-T2 Adquisición de suministros
-
Subtotal
194,035.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcoholes o sus sustitutos
20
GAL
1,003
20,060.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
100
UD
885
88,500.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
100
UD
395
39,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
45
UD
785
35,325.00
5
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
10
GAL
1,065
10,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1367715
Informe final de la selección DO1.AWD.1367715
04/05/2023 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448998
La lista de oferentes del proceso GCPS-UC-CD-2023-0092 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
04/05/2023 10:24
(UTC -4 hours)
Detail