Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
740,513 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2023-0004
Request Name:
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baños para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre mayo, junio y julio 2023.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baños para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre mayo, junio y julio 2023.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2023 12:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
740,513.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.01
270.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
139,105.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
49,386.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,150.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
155,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,125.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
450.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
220,132.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
166,070.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
2,025.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
740,513.00
DOP
Vencido
02-Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2023 17:22:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2023 11:29:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
01-Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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02-Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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03- Acta de aprobacion del proceso.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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03-Pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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04-Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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09- Compromiso etico.pdf
Other
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06-Convocatoria .pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1371651
13/05/2023 08:45
432,982.12 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2023 08:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
432,982.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos de limpieza
-
Subtotal
174,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aroma variado
137
GAL
285
39,045.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro liquido
126
GAL
110
13,860.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 2 libras
54
PAQ
90
4,860.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 1 libras
1
PAQ
45
45.00
5
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales
42
UD
190
7,980.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo para inodoro con base
6
UD
260
1,560.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8oz
100
UD
125
12,500.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 6.2oz
13
UD
530
6,890.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en aerosol
5
UD
230
1,150.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de basura azul
130
PAQ
350
45,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de basura negra
80
PAQ
35
2,800.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de basura negra
80
PAQ
35
2,800.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo
13
UD
200
2,600.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba limpia tela de araña
3
UD
200
600.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba rastrillo con palo 26 dientes
3
UD
520
1,560.00
16
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con palo
4
UD
110
440.00
17
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Trapeador con palo no.40
14
UD
190
2,660.00
18
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta con exprimidor para limpieza
1
UD
400
400.00
19
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Desatascador (bomba destapa caños)
1
UD
160
160.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de fregar
43
UD
45
1,935.00
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Detergente liquido lavaplatos
18
GAL
370
6,660.00
22
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido de cuaba
3
GAL
170
510.00
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en barra estándar
3
UD
65
195.00
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par de guantes talla médium
29
UD
125
3,625.00
25
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par de guantes talla largue
20
UD
125
2,500.00
26
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Alambre de esponja
6
UD
40
240.00
27
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombra de puerta
1
UD
450
450.00
28
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo papel toalla estándar
27
UD
120
3,240.00
29
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo papel higiénico estándar
114
UD
65
7,410.00
1.2
Insumos de cocina
-
Subtotal
314,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema, paquetes de 5 libras
174
PAQ
175
30,450.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema, paquete de 1 libra.
3
PAQ
35
105.00
3
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Endulzante en polvo artificial
3
CAJ
800
2,400.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo (Fardo 24/12)
22
UD
5,900
129,800.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo (paquetes 12/1)
13
PAQ
255
3,315.00
6
73131905 - Servicios de e
(...)
73131905 - Servicios de elaboración de especias
2.2.9.1.01
Nuez moscada molida en frasco
15
UD
135
2,025.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta desechable blanca 10/500 fardo
5
UD
1,500
7,500.00
8
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fósforo de madera 10/1
6
PAQ
45
270.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.3
13
CAJ
4,850
63,050.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.3
23
PAQ
235
5,405.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.5
1
CAJ
3,900
3,900.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.5
45
PAQ
80
3,600.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.7
21
CAJ
2,800
58,800.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.7
20
PAQ
60
1,200.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos desechables no.10
30
PAQ
105
3,150.00
1.3
Insumos de baño para dispensador
-
Subtotal
251,368.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico mini jumbo 24/1
23
CAJ
3,957
91,011.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo papel higiénico mini jumbo
18
UD
165
2,970.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel higiénico Jumbo
3
UD
1,947
5,841.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo papel higiénico Jumbo
4
UD
170
680.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
40
CAJ
2,537
101,480.00
6
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Sanitizante para maños y brazos en spray 12/1
4
CAJ
6,903
27,612.00
7
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
Sanitizante para maños y brazos en spray
4
UD
576
2,304.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón en spray 6/1
6
CAJ
3,245
19,470.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1371651
Informe final de la selección DO1.AWD.1371651
13/05/2023 08:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.451896
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2023-0004 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
12/05/2023 17:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1455214
Publicación modificación
03/05/2023 17:04
(UTC -4 hours)
Detail