Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
530,360 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0047
Request Name:
Adquisición de materiales para ruta formativa reparación y ensamblaje de Pc Programa Oportunidad 14-24
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para ruta formativa reparación y ensamblaje de Pc Programa Oportunidad 14-24
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2023 16:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,152.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,664.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
98,176.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
45,312.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
149,152.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683656394408pJRXZ
1
149,152.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2023 09:52:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/05/2023 15:19:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/05/2023 15:52:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/05/2023 16:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica Ruta formativa Reparacion_20230427_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento Ruta formativa Reparacion_20230427_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0047 Acto Administrativa Ruta Reparacion_20230428_0001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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0047 Convocatoria Ruta Reparacion_20230428_0001.pdf
Other
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0047 Invitacion a ofertar Ruta Reparacion_20230428_0001.pdf
Other
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0047 Solicitud de compras Ruta Reparacion_20230428_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1369707
09/05/2023 10:08
502,598.58 Dominican Pesos
Final Report:
09/05/2023 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RAMC International, S.R.L.
353,446.58 Dominican Pesos
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Suplidora KJ, SRL
149,152 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
GPS058-T2 Materiales Ruta formativa op 14/24
-
Subtotal
530,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
Pinzas
40
UD
785
31,400.00
2
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Destornilladores
40
UD
960
38,400.00
3
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Destornilladores
40
UD
960
38,400.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas
40
UD
125
5,000.00
5
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
Kits de limpieza industrial
40
UD
354
14,160.00
6
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
Kits de limpieza industrial
30
UD
700
21,000.00
7
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
Conector de fibra óptica
100
UD
350
35,000.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de redes
3
CAJ
9,000
27,000.00
9
54111704 - Correas o band
(...)
54111704 - Correas o bandas o pulseras para relojes
2.3.9.8.01
Correas o bandas o pulseras para relojes
120
UD
500
60,000.00
10
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
USB para instalación de Window
40
UD
4,500
180,000.00
11
39121719 - Protectores
2.3.9.8.02
Multímetro para medidas multiples
40
UD
2,000
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1369707
Informe final de la selección DO1.AWD.1369707
09/05/2023 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.450222
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0047 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
09/05/2023 09:52
(UTC -4 hours)
Detail