Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,509,525 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2023-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN COMESTIBLES A SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y SUS DELEGACIONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN COMESTIBLES A SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y SUS DELEGACIONES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2023 11:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2023 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,448,343.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,448,343.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
1,448,343.40
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023 405
2
1,448,343.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00405-ADQUISICIÓN COMESTIBLES (00000002).pdf
2024
2023-00405
2
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00405-ADQUISICIÓN COMESTIBLES (00000002).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2023 10:39:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/04/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/04/2023 15:44:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/04/2023 16:40:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/04/2023 17:45:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de comestibles firmada.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA - Comestibles.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación de Fondo-0010-Comestibles f.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1367630
04/05/2023 15:20
1,448,343.4 Dominican Pesos
Final Report:
04/05/2023 15:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,448,343.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,509,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora Envase plástico de 32 onz.
170
UD
580
98,600.00
2
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Leche entera Caja 12/1, envase de 1 litro
100
CAJ
1,200
120,000.00
3
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Leche semidescremada Caja 12/1, envase de 1 litro
15
CAJ
1,200
18,000.00
4
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Jugo frutas Caja 12/1, sabores variados
60
CAJ
1,365
81,900.00
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Ice Te (Te frio) Latas de 5 libras, sabores variado
70
UD
620
43,400.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de jengibre y limón Combinación de ambos sabores
200
UD
146
29,200.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de tila Infusión natural de tila
100
UD
146
14,600.00
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de frutas Infusión natural de frutas variada
50
UD
146
7,300.00
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de manzanilla Infusión natural de manzanilla
150
UD
146
21,900.00
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de menta Infusión natural de menta
50
UD
146
7,300.00
11
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Azúcar dietéticas Endulzante granulado sin calorías
50
CAJ
470
23,500.00
12
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua carbonatada, 330 ml. Agua mineral natural, con gas
70
PAQ
2,775
194,250.00
13
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua carbonatada, 250ml.
18
CAJ
3,200
57,600.00
14
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua mineral Agua purificada con minerales, 20 onz. (FARDO)
75
CAJ
280
21,000.00
15
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refrescos de caramelo Paquete 12/1, 16 onz.(fardo)
150
PAQ
500
75,000.00
16
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refrescos de caramelo Paquete 12/1, 16 onz.(fardo)
50
PAQ
500
25,000.00
17
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refrescos de limón Envase plástico de 16 onz.
50
PAQ
500
25,000.00
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Presentación de una libra, 20/1
50
PAQ
5,780
289,000.00
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema Paquete de 5 libras
400
PAQ
185
74,000.00
20
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca Paquete de 5 libras
40
PAQ
220
8,800.00
21
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
Aceitunas rellenas de anchoa Latas de 350 gramos, s/gluten
200
UD
325
65,000.00
22
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Tarros Frutas secas mixtas Frutas secas naturales
100
UD
1,530
153,000.00
23
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Tarros Semillas de Cajuil seca Fruto seco natural
35
UD
1,605
56,175.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1367630
Informe final de la selección DO1.AWD.1367630
04/05/2023 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448327
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2023-0010 publicada por Departamento Aeroportuario
02/05/2023 10:39
(UTC -4 hours)
Detail