Contract Notice Detail
Summary Information

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14,000 Dominican Pesos
 
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0040 
COMPRA DE (100) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE (100) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/04/2023 12:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
14,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0114,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL14,000.00  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1682427711741UFf2o114,000.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/04/2023 08:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DOC042423-002.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DOC042423-003.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.136350525/04/2023 08:5514,000 Dominican Pesos
    Final Report:25/04/2023 08:55Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Alaska, SA14,000 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 BOTELLONES DE AGUA-
    
Subtotal
14,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLITAS DE AGUA100PAQ14014,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/04/2023 08:55 (UTC -4 hours)
Detail
25/04/2023 08:51 (UTC -4 hours)
Detail