Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,048 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2023-0037
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza T2
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2023 12:06:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,551.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
1,457.06
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,216.64
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,352.48
DOP
----
View
2.3.9.9.05
56,126.70
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,398.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Crédito
80,551.28
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
80,551.28
DOP
Vencido
HDSSD-UC-CD-2023-0037.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2023 09:48:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/04/2023 17:08:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2023 08:45:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2023 10:19:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2023 15:23:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HDSSD-UC-CD-2023-0037.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HDSSD-UC-CD-2023-0037.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1366913
03/05/2023 12:53
80,551.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/05/2023 12:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
80,551.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén / Materiales de Limpieza T2
-
Subtotal
52,048.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR SPRAY
12
UD
100
1,200.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS DE NYLON
30
UD
18
540.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
REMOVEDOR DE MANCHAS
24
GAL
200
4,800.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/PISO
36
GAL
85
3,060.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS AMARILLAS 5X10 CAL 150 F/100
15
PAQ
600
9,000.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS DE 55 GL F/100
12
PAQ
600
7,200.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS TRANSPARENTE 28X35 CAL 150 F/100
45
PAQ
390
17,550.00
8
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS L
30
UD
95
2,850.00
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
36
UD
110
3,960.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
16
GAL
118
1,888.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1366913
Informe final de la selección DO1.AWD.1366913
03/05/2023 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.448612
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2023-0037 publicada por Hospital Docente SEMMA
03/05/2023 09:48
(UTC -4 hours)
Detail