Contract Notice Detail
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Base Total Price:
776,727 Dominican Pesos
Request Reference:
AMPB-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS NECESARIAS DE ESTE MUNICIPIO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS NECESARIAS DE ESTE MUNICIPIO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2023 17:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2023 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2023 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
776,727.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
8,750.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,080.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
12,200.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
75,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
80,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
71,450.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
223,247.00
DOP
----
View
2.6.1.9.01
128,000.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
175,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
12
1
776,727.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDOS FERRETERIA..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2023 16:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/04/2023 13:06:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/04/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/04/2023 16:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS FERRETERIA..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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2.ESPECICACIONES TECNICAS MURAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN MATERIALES FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AUTORIZACIÓN DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1373339
16/05/2023 16:12
736,059.62 Dominican Pesos
Final Report:
16/05/2023 16:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
YSIDRO SANTAMARIA ROMERO
546,305 Dominican Pesos
Agroindustrial Ferretera, SRL
189,754.62 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
776,727.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNAS RECARGABLES
4
UD
770
3,080.00
2
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO TIJERA DE 10 PIES
1
UD
12,200
12,200.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO
100
UD
500
50,000.00
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVAS
50
M
1,600
80,000.00
5
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ZINC
100
UD
290
29,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRÍLICAS VERDE
15
UD
950
14,250.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURAS DE AGUA AZUL
15
UD
750
11,250.00
8
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURAS PARA TRAFICO BLANCA
3
UD
8,860
26,580.00
9
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA GLS
20
UD
1,775
35,500.00
10
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
500
UD
50
25,000.00
11
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE 3/8 MEDIO QUINTAL
1
Q
36,250
36,250.00
12
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SEALER ACRILICO
8
UD
1,650
13,200.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AK ORO 18 GL
4
GAL
908
3,632.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUAT BLANCO 00 ACRILICA
4
UD
6,350
25,400.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AK ROJO POSITIVO ACRILICA
10
UD
1,300
13,000.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AK AZUL FOS ACRILICO
8
UD
1,300
10,400.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AK AMARILLO POSITIVO ACRILICA
12
UD
1,300
15,600.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AK NEGRO POSITIVO ACRILICO
4
UD
1,300
5,200.00
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AT AZUL TURQUESA 49
6
UD
1,180
7,080.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AK VERDE POS 06 ACRILICO
6
UD
1,300
7,800.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA ROJO CLARO
4
UD
840
3,360.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA ROJO PRIMARIO
4
UD
840
3,360.00
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICO BLANCO TITANIUM
2
UD
840
1,680.00
24
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA VERDE CLARO POSITIVO
4
UD
840
3,360.00
25
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA TERRACOTA
4
UD
840
3,360.00
26
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA RAW SIENNA
4
UD
815
3,260.00
27
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA EN SPRAY CADMIUM ORANGE
3
UD
815
2,445.00
28
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA EN SPRAY LIME GREEN
3
UD
815
2,445.00
29
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA EN SPRAY CAMIUM RED
3
UD
815
2,445.00
30
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA BASIC AMARILLO PRIMARIO
6
UD
360
2,160.00
31
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA BASIC AMARILLO CLARO
6
UD
360
2,160.00
32
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
AMARILLA BASIC VERDE CLARO
6
UD
360
2,160.00
33
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRILICA BASIC ULTRAMARINO
6
UD
360
2,160.00
34
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
CONECTOR PLASTICO
6
UD
115
690.00
35
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
LLAVE BOLA
4
UD
1,680
6,720.00
36
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
TEE PLASTICA
4
UD
335
1,340.00
37
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBERIA PARA AGUA FRIA
2,500
UD
70
175,000.00
38
31163202 - Anillos de ret
(...)
31163202 - Anillos de retención
2.3.6.3.06
CHEQUE HORIZONTAL
4
UD
1,550
6,200.00
39
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.6.1.9.01
TINACO DE 1,000.00 GLOS
4
UD
32,000
128,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1373339
Informe final de la selección DO1.AWD.1373339
16/05/2023 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.452693
La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CM-2023-0002 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand
16/05/2023 16:00
(UTC -4 hours)
Detail