Contract Notice Detail
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Base Total Price:
485,985.75 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2023-0070
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2023 17:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2023 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2023 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2023 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
485,931.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
39,482.80
DOP
----
View
2.3.2.3.01
19,500.21
DOP
----
View
2.3.9.2.01
660.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,450.08
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,005.71
DOP
----
View
2.3.6.4.06
820.01
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,455.42
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,980.78
DOP
----
View
2.3.7.2.99
800.04
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,411.11
DOP
----
View
2.3.1.4.01
71,605.54
DOP
----
View
2.3.7.2.06
324,760.23
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros.
485,931.93
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682088278399A5iKK
1
485,931.93
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2023 09:12:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/04/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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especificaciones.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1361905
21/04/2023 09:37
485,931.92 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/04/2023 09:37
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Contract Value
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Reynoso Lora Solutions, SRL
485,931.92 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
485,985.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103101 - Chalecos para
(...)
53103101 - Chalecos para hombre
2.3.2.3.01
CHALECO NARNJA CON CINTA DOBLE 2 MAXIMAVISIBILIDAD
20
UD
975.01
19,500.20
1
12191502 - Disolventes al
(...)
12191502 - Disolventes alifáticos
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
10
GAL
1,070
10,700.00
1
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
TAPE 3M 1600
3
UD
220
660.00
1
30102515 - Chapa de plást
(...)
30102515 - Chapa de plástico
2.3.5.5.01
TARUGOS PLATICO 5/16X1 1/2 AZUL
120
UD
2.79
334.80
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO
3
GAL
2,040.01
6,120.03
1
39121415 - Conectores pla
(...)
39121415 - Conectores planos
2.3.9.6.01
INTERRUCTOR SENCILLO BLANCO VOLTECK
10
UD
208.01
2,080.10
1
39121415 - Conectores pla
(...)
39121415 - Conectores planos
2.3.9.6.01
BOMBILLO 9W 120V DE LED LUZ BLANCA TIPO BULBO VOLTECK
30
UD
188.01
5,640.30
1
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
YARDA DE LIJA #80 DE 18 NORTON
1
YD
820.01
820.01
1
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHA PLASTICA CROMADA
10
UD
280
2,800.00
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO 2 X 10 FMB P/DIABLO
125
UD
2.83
353.75
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL GRIS PLATA 65
2
GAL
3,400.01
6,800.02
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PLANCHA MDF 3/4 HIDROFUGO
10
UD
5,000.01
50,000.10
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
81.67 TRATADA SECA KD 1 10 X 14
7
UD
3,086.51
21,605.57
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS MARFIL 57
2
UD
19,500.01
39,000.02
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRIICA MARFIL 57
10
GAL
3,300
33,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL
7
UD
9,800.01
68,600.07
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA EN ACRILICO BLANCO 00
3
UD
5,800.01
17,400.03
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTAS
6
UD
260
1,560.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #4
2
UD
300
600.00
1
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULAS
2
UD
160.01
320.02
1
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
LIBRA DE CEMENTO BLANCO
10
LB
80
800.00
1
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
PIES DE ALANBRE DUPLEX #12
45
UD
35.4
1,593.00
1
39121415 - Conectores pla
(...)
39121415 - Conectores planos
2.3.9.6.01
TOMA CORIENTE SUPERFICIE
2
UD
346.16
692.32
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA DE 1/2
4
UD
173.85
695.40
1
30102515 - Chapa de plást
(...)
30102515 - Chapa de plástico
2.3.5.5.01
FUNDA DE TRAUGO VERDE 1000/1
1
UD
3,076.93
3,076.93
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILO PARA TARUGO
1,000
UD
3.08
3,080.00
1
30161701 - Alfombrado
2.3.2.2.01
YARDA ALFOMBRA COMERCIAL DE ALTO TRAFICO 14-Y2 AZUL OSCURO 12X10 PIES
14
YD
2,820.2
39,482.80
1
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06
BISAGRAS INVISIBLES
20
UD
80
1,600.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA DE 2"
1
UD
960
960.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICO SUPERIOR MARFIL 57
15
UD
7,200.01
108,000.15
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO 00
1
UD
16,700.01
16,700.01
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICO GRIS CLARO
1
UD
9,600.01
9,600.01
1
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
EXTENSOR PARA PINTAR
1
UD
880.01
880.01
1
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL INOXIDABLE 2.3/8 = 60MM MANGO DE GOMA
1
UD
260.01
260.01
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #2 MANGA DE MADERA
1
UD
140.01
140.01
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #4 MANGA DE MADERA
1
UD
360.01
360.01
1
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
SOPORTE DE DEPILLO COLINDRICO
1
UD
170.01
170.01
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA PARA ROLO
1
UD
220
220.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
2
UD
470.01
940.02
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA PORCELANA 90
3
GAL
2,770.01
8,310.03
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUARTO DE PINTURA ACRILICA NEGRA MATE
1
UD
530.01
530.01
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1361905
Informe final de la selección DO1.AWD.1361905
21/04/2023 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.445811
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0070 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
21/04/2023 09:12
(UTC -4 hours)
Detail