Contract Notice Detail
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Base Total Price:
445,723.8 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2023 17:58:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/04/2023 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2023 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2023 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
434,853.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
155,760.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
219,031.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,328.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,325.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
26,904.00
DOP
----
View
2.3.9.7.01
11,505.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
434,853.60
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682611401317zUhwk
1
434,853.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2023 14:06:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2023 22:17:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/04/2023 09:22:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/04/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/04/2023 14:47:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de entendimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Convocatoria.pdf
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1363119
24/04/2023 17:13
434,853.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/04/2023 17:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
434,853.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
445,723.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higienico jumbo 12/1
60
UD
1,416
84,960.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla 6/1
60
UD
1,239
74,340.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de ambiantadores spray 8 onz, 12/1
30
CAJ
1,298
38,940.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de goma #36, con su palo
24
UD
442.5
10,620.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de goma para sacar agua
24
UD
354
8,496.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con su palo
24
UD
306.8
7,363.20
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro
60
GAL
200.6
12,036.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
60
GAL
460.2
27,612.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido natural
50
GAL
295
14,750.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido para manos
50
GAL
348.1
17,405.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámica
20
GAL
354
7,080.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo 30 Lb
20
UD
1,593
31,860.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas plasticas 28x54 GL, 100/1
20
UD
1,121
22,420.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas plasticas 28x35 GL, 100/1
20
UD
710.12
14,202.40
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de guantes de goma
50
UD
212.4
10,620.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor 6/1
30
CAJ
543.04
16,291.20
17
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Zafacones para baños plasticos 36 litros
15
UD
1,156.4
17,346.00
18
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Zafacones para oficina 13" plateado
15
UD
708
10,620.00
19
10111302 - Productos para
(...)
10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas
2.3.9.7.01
Champu consentrado para caninos
5
GAL
2,478
12,390.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rastrillos plasticos
15
UD
424.8
6,372.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1363119
Informe final de la selección DO1.AWD.1363119
24/04/2023 17:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.446417
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0019 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
24/04/2023 14:06
(UTC -4 hours)
Detail