Contract Notice Detail
Summary Information

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65,840 Dominican Pesos
 
FONPER-UC-CD-2023-0011 
Adquisición de herramientas y productos de limpieza, declarados desiertos en los procedimientos "FONPER-UC-CD-2023-0004" y "FONPER-UC-CD-2023-0006". 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de herramientas y productos de limpieza, declarados desiertos en los procedimientos "FONPER-UC-CD-2023-0004" y "FONPER-UC-CD-2023-0006". 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/04/2023 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
4,945.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.064,945.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de herramientas y productos de limpieza4,945.38  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232.3.9.1.0114,945.38  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/05/2023 09:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
17/04/2023 15:29:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
17/04/2023 18:27:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
18/04/2023 09:46:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (3).docxOtherDownload
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS (1).....docOtherDownload
Acto de Inicio- Herramientas y productos de limpieza- 2023-CD-0011.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Ficha Tecnica- Herramientas y productos de limpieza- 2023-CD-0011.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra- Herramientas y productos de limpieza- 2023-CD-0011.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion de Fondos- Herramientas y productos de limpieza- 2023-CD-0011.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.137770324/05/2023 11:105,814.75 Dominican Pesos 
    Final Report:24/05/2023 11:10Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Roman Paredes Industrial, SRL424.8 Dominican Pesos
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Herramientas
    Provesol Proveedores De Soluciones, SRL5,389.95 Dominican Pesos
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Herramientas
   DO1.AWD.137780924/05/2023 13:344,945.38 Dominican Pesos 
    Final Report:24/05/2023 13:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Provesol Proveedores De Soluciones, SRL4,945.38 Dominican Pesos
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Productos de limpieza
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1Herramientas-
    
Subtotal
51,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01Pulidoras1UD5,3005,300.00
    
6
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01Discos para hacer cabuchones2UD7001,400.00
    
2
23101501 - Caladoras
2.6.5.7.01Caladoras1UD5,5005,500.00
    
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04Barrenas25UD3007,500.00
    
7
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Destornilladores1UD2,0002,000.00
    
4
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01Cortinas3UD5001,500.00
    
5
42241802 - Fieltros de re(...)
2.3.9.3.01Fieltros de recubrimiento ortopédico para la espalda2UD6,00012,000.00
    
8
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01Multiherramienta 1UD16,00016,000.00
1.2  
 Lote 2Materiales de limpieza-
    
Subtotal
14,640.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06Limpiador de acero inoxidable 10UD6006,000.00
    
 
1
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones aromáticos 24UD3608,640.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/05/2023 13:34 (UTC -4 hours)
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24/05/2023 11:10 (UTC -4 hours)
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24/05/2023 09:11 (UTC -4 hours)
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