Contract Notice Detail
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Base Total Price:
306,716 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2023-0032
Request Name:
Adquisición de herramientas y equipos tecnológicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de herramientas y equipos tecnológicos. Según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información. Ver anexos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/04/2023 16:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/04/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/05/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
5,310.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
11,800.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
5,900.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
19,470.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de herramientas y equipos tecnológicos. Según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información. Ver anexos.
42,480.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682627016999MKNHO
1
42,480.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2023 13:57:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2023 11:40:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/04/2023 15:37:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/04/2023 16:27:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/04/2023 17:09:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/04/2023 19:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0032 ACTO_0334_230513164809_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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0032 CONVOC_0333_230513164726_001.pdf
Other
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0032 PLIEGO_0332_230513164634_001.pdf
Terms and Conditions
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0032 FICHA_0338_230513165543_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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0032 SOLIC_0337_230513165433_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (5).docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (9).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (5).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1364328
26/04/2023 15:08
237,325.08 Dominican Pesos
Final Report:
26/04/2023 15:08
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Awarded Company
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Document(s)
Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez, SRL
5,110.11 Dominican Pesos
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ALL Office Solutions TS, SRL
42,480 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
88,666.79 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
101,068.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
306,716.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de una (1) Batería original nueva para laptop Dell Latitude 3590 Service tag BL3NKR2.
1
UD
3,715
3,715.00
2
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de dos (2) Fuente originales para laptop Dell Latitude 7490. Fuente de 65W, 19.5 Voltio, 3.34 A. Led indicador.
2
UD
1,800
3,600.00
3
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de una (1) Fuente original para laptop Lenovo G50. Fuente de 65W, 20V 3. 25 A.
1
UD
1,890
1,890.00
4
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de dos (2) Adaptadores nuevos de HDMI (M) a VGA (F).
2
UD
410
820.00
5
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de un (1) Adaptador nuevo de DisplayPort a VGA (F).
1
UD
650
650.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de dos (2) Tóner negro 055H catridge.
2
UD
7,700
15,400.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de un (1) Tóner rosado 055H catridge.
1
UD
10,025
10,025.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de un (1) Tóner HP 305A azul.
1
UD
8,020
8,020.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de un (1) Tóner HP 305A magenta.
1
UD
10,025
10,025.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de un (1) Tóner HP 305A amarillo.
1
UD
8,020
8,020.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de dos (2) Tóner HP 305A negro.
2
UD
5,620
11,240.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de un (1) Tóner HP 85A negro.
1
UD
4,640
4,640.00
13
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de cinco (5) Cinta Zebra ZC300 de colores con la numeración 800300-350LA.
5
UD
3,400
17,000.00
14
43212108 - Impresoras de
(...)
43212108 - Impresoras de cinta térmica
2.6.1.3.01
Solicitud de compra de una (1) Impresora de carnet PVC. (Especificaciones técnicas en documento adjunto).
1
UD
86,000
86,000.00
15
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
Solicitud de compra de una (1) impresora Laserjet. (Especificaciones técnicas en documento adjunto).
1
UD
83,218
83,218.00
16
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
Solicitud de compra de un (1) destornillador de tría, tamaño ¼ x 4, mango cómodo. Punta magnetizada.
1
UD
105
105.00
17
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
Solicitud de compra de un (1) destornillador de tría largo. Punta magnetizada.
1
UD
120
120.00
18
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de un (1) cable de sonido de 3 Pies 3.5 MM (macho-macho), color negro.
1
UD
100
100.00
19
45111606 - Paneles de pro
(...)
45111606 - Paneles de proyección de despliegue de cristal líquido
2.6.2.1.01
Solicitud de compra de un (1) panel táctil (touchpad) para laptop HP Probook 450 G3.
1
UD
7,000
7,000.00
20
43201602 - Carcasas de eq
(...)
43201602 - Carcasas de equipos de red
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de una (1) cubierta de la carcasa de la parte superior (Upper To Cover) para Laptop Dell Latitude 3400. Color negro.
1
UD
9,500
9,500.00
21
43201602 - Carcasas de eq
(...)
43201602 - Carcasas de equipos de red
2.3.9.2.01
Solicitud de compra de una (1) cubierta de la carcasa de la base inferior (lower Bottom Base Case Cover) para Dell Latitude 3400. Color negro.
1
UD
7,800
7,800.00
22
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Solicitud de compra de un (1) teclado para Laptop Dell INSPIRON SERIE 5000 Dxw4j22.
1
UD
8,000
8,000.00
23
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Solicitud de compra de una (1) cubierta superior reposamano (case covert palmrest) laptop DELL INSPIRON SERIE 5000.
1
UD
9,578
9,578.00
24
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Solicitud de compra de un (1) cable de micrófono XLR macho a XLR hembra de 3 Pies, Cable de alta calidad de 3 pines macho a 3 pines hembra, cubierta PVC flexible.
1
UD
250
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1364328
Informe final de la selección DO1.AWD.1364328
26/04/2023 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.447228
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2023-0032 publicada por Comisión Nacional de Energía
26/04/2023 13:57
(UTC -4 hours)
Detail