Contract Notice Detail
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Base Total Price:
489,984.3 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSE-DAF-CM-2023-0008
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA TODAS LAS AREAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/04/2023 11:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/04/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
448,566.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,499.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
281,318.12
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,316.01
DOP
----
View
2.6.8.3.01
2,799.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,349.70
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,704.61
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,238.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
154,920.37
DOP
----
View
2.3.7.2.99
419.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE
448,566.29
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SRSE-DAF-2023-00009
1
448,566.29
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2023 13:12:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL GASTABLE.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1359614
18/04/2023 13:39
448,566.29 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/04/2023 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Cactus, SRL
448,566.29 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06
CINCHETAS
30
UD
55
1,650.00
1.2
ADQUISICION DE CINTA PEGANTE
-
Subtotal
2,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE ANCHA
2
PAQ
74
148.00
2
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
10
UD
180
1,800.00
3
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.02
CINTA WORKER 2X110 YARDAS
2
YD2
126
252.00
1.3
ADQUISICION DE CLIP
-
Subtotal
2,258.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel JUMBO
38
CAJ
43
1,634.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 2``
24
UD
13
312.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 11/4
24
UD
13
312.00
1.4
ADQUISICION DE CLIP
-
Subtotal
665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel PEQUEÑOS
35
CAJ
19
665.00
1.5
ADQUISICION DE CORRECTOR
-
Subtotal
2,372.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Correctores liquiddo
100
CAJ
23.72
2,372.00
1.6
ADQUISICION DE LIBRO RECORD
-
Subtotal
32,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 200 PAGINAS
100
PAQ
315
31,500.00
2
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
CAJITA DE GOMAS
30
UD
42
1,260.00
1.7
ADQUISICION DE CUADERNOS
-
Subtotal
12,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
CUADERNOS DE 200 PAGINAS
190
UD
65
12,350.00
1.8
ADQUISICION DE DE TINTA
-
Subtotal
119,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L355 NEGRO
11
UD
790
8,690.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L355 ROSADO
12
UD
790
9,480.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L355 AZUL
13
UD
790
10,270.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L355 AMARILLO
12
UD
790
9,480.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP M227FDW 664 COLOR
1
UD
2,200
2,200.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP M227FDW 664 NEGRO
1
UD
2,200
2,200.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 AMARILLO
3
UD
685
2,055.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 MANGENTA
3
UD
685
2,055.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 AZUL
3
UD
685
2,055.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 ANEGRO
3
UD
685
2,055.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 20NG
3
UD
690
2,070.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L380 NEGRO
3
UD
685
2,055.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L380 ROSADO
3
UD
685
2,055.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 L380 AMARILLO
3
UD
685
2,055.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 L3110 NEGRO
3
UD
685
2,055.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 204A AMARILLO
3
UD
4,900
14,700.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 204A
3
UD
4,900
14,700.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 204A
3
UD
4,900
14,700.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 204A
3
UD
4,900
14,700.00
1.9
ADQUISICION DE FOLDERS
-
Subtotal
38,792.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5X11
50
CAJ
380
19,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5X14
6
CAJ
395
2,370.00
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 8.5X11
250
UD
9.5
2,375.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 8.5X14
350
UD
10.1
3,535.00
5
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES DE CARTAS
1
CAJ
800
800.00
6
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON
26
UD
412
10,712.00
1.10
ADQUISICION DE GRAPADORAS
-
Subtotal
8,029.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Unidades de grapadoras
31
UD
259
8,029.00
1.11
ADQUISICION DE GRAPAS
-
Subtotal
5,916.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas estandar
35
CAJ
59
2,065.00
2
27112016 - Tijeras para s
(...)
27112016 - Tijeras para setos
2.3.6.3.04
TIJERAS 8``
39
UD
89
3,471.00
3
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON LIQUIDO
2
UD
190
380.00
1.12
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS
-
Subtotal
7,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul
70
CAJ
95
6,650.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
boligrafos negros
5
CAJ
95
475.00
1.13
ADQUISICION DE LAPICES
-
Subtotal
4,828.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
lapiz de carbon
47
CAJ
75
3,525.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRAS
97
UD
11.5
1,115.50
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
2
UD
94
188.00
1.14
ADQUISICION DE MARCADORES
-
Subtotal
4,611.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores PERMANENTES NEGREOS
24
UD
29
696.00
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES AZUL
35
UD
29
1,015.00
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
100
UD
29
2,900.00
1.15
ADQUISICION DE MEMORIAS
-
Subtotal
2,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria USB
6
UD
295
1,770.00
2
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
2
UD
210
420.00
1.16
ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESORA
-
Subtotal
164,664.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8.5X11
330
RESMA
350
115,500.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8.5X14
130
RESMA
360
46,800.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL CONSTRUCCION 9X12
2
PAQ
152
304.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL CABON AZUL
1
PAQ
600
600.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS VERDES
5
UD
13
65.00
6
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS ROSADA
5
UD
13
65.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS AZUL
5
UD
13
65.00
8
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS AMARILLA
5
UD
13
65.00
9
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
FOAMY DIFERENTES COLORES
100
UD
12
1,200.00
1.17
ADQUISICION DE POST IT
-
Subtotal
1,513.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas
58
UD
26.1
1,513.80
1.18
ADQUISICION DE SACAGRAPAS
-
Subtotal
10,654.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS
61
UD
10
610.00
2
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA PEQUEÑA
27
UD
372
10,044.00
1.19
ADQUISICION DE TINTAS
-
Subtotal
67,776.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 NEGRO L395
4
UD
990
3,960.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 MAGENTA L395
4
UD
990
3,960.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 YELLOW L395
4
UD
990
3,960.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 CYAN L395
4
UD
990
3,960.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 5444 CYAN L3210
5
UD
695
3,475.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 5444 YELLOW L3210
5
UD
695
3,475.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 5444 NEGRO L3210
8
UD
695
5,560.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 5444 MAGENTA L3210
5
UD
695
3,475.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 NEGRO DEKJET 2135
1
UD
1,900
1,900.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 COLOR DEKJET 2135
1
UD
1,900
1,900.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664XL NEGRO
8
UD
2,600
20,800.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON L3150
7
UD
720
5,040.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 83A
2
UD
1,340
2,680.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 78A
2
UD
1,100
2,200.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA DE GOTERO AZUL PARA SELLOS
27
UD
53
1,431.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1359614
Informe final de la selección DO1.AWD.1359614
18/04/2023 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.444762
La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2023-0008 publicada por Servicio Regional de Salud Este
18/04/2023 13:12
(UTC -4 hours)
Detail