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Summary Information

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138,350 Dominican Pesos
 
SRSM-UC-CD-2023-0028 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
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DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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12/04/2023 10:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/04/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
140,131.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0552,510.00  DOP----View
2.3.6.1.013,827.94  DOP----View
2.6.5.7.0111,180.50  DOP----View
2.3.6.3.0466,947.42  DOP----View
2.3.9.9.015,665.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.140,131.04  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DAF-SRSM-CC-04-121140,131.04  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/04/2023 08:09:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/04/2023 17:17:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/04/2023 09:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/04/2023 09:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/04/2023 10:54:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES O FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CODIGO DE ETICA SNS.pdfOtherDownload
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfOtherDownload
DJUR-FO-008 V1 Formulario de Compromiso Ético de Proveedores (as) Públicos del SNS.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.136090420/04/2023 08:17140,131.04 Dominican PesosActive
    Final Report:20/04/2023 08:17Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 140,131.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
112,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Porta rolo No. 9"100UD10010,000.00
    
 
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas No. 3"100UD909,000.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota anti-gota No. 9"100UD10010,000.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas No. 4"90UD12010,800.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas No. 1"50UD251,250.00
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas No. 2"60UD503,000.00
    
 
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Palo de extension p/pintar de 4 a 8 pies (cabeza de metal)30UD2507,500.00
    
 
8
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05Thiner (galon)100UD55055,000.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota anti-gota completa No. 3" (peq.)50UD1206,000.00
1.2  
 ARTICULOS FERRETEROS-
    
Subtotal
25,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas No. 1 1/2"100UD505,000.00
    
 
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento blanco 40kg.2UD2,1504,300.00
    
 
12
24102104 - Despaletizador(...)
2.6.5.7.01Espatula plastica50UD301,500.00
    
 
13
24102104 - Despaletizador(...)
2.6.5.7.01Espatula de metal100UD15015,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/04/2023 08:17 (UTC -4 hours)
Detail
20/04/2023 08:09 (UTC -4 hours)
Detail