Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,538,325 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2023-0054
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2023 17:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,191,280.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
117,047.15
DOP
----
View
2.3.9.1.01
68,047.65
DOP
----
View
2.3.3.2.01
945,991.25
DOP
----
View
2.3.7.2.99
60,194.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
1,191,280.80
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-0375-0400
1
1,191,280.80
DOP
Vencido
SDA-SOL-GCC-0375-0400.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2023 08:10:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2023 15:04:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/04/2023 09:17:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/04/2023 14:26:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/04/2023 15:29:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
10/04/2023 16:09:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/04/2023 16:21:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES Y REQUER TÉCNICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SDA-SOL-GCC-0375-0400.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033 Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1358201
14/04/2023 08:26
1,191,280.8 Dominican Pesos
Final Report:
14/04/2023 08:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Loaz Trading & Consulting, SRL
1,191,280.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,538,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MESA (FARDO 10/1)
175
PAQ
1,575
275,625.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL (FARDO 12/1)
500
PAQ
1,850
925,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
550
GAL
150
82,500.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO (GALÓN)
550
CAJ
209
114,950.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES (GALON)
550
GAL
255
140,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1358201
Informe final de la selección DO1.AWD.1358201
14/04/2023 08:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.443884
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2023-0054 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
14/04/2023 08:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.442284
ACLARACIÓN
05/04/2023 13:47
(UTC -4 hours)
Detail