Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
80,640 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCINE-UC-CD-2023-0010
Request Name:
Adquisición de suministros de oficina para esta DGCINE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de oficina para esta DGCINE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2023 16:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/03/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,477.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,608.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,296.92
DOP
----
View
2.3.3.2.01
98,801.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros de oficina para esta DGCINE.
106,477.30
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680100747714sFJXf
1
106,477.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2023 13:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2023 10:16:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/03/2023 12:38:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra suministros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica suministro.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1349528
28/03/2023 13:59
106,477.3 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2023 13:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
106,477.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de alimento y bebida
-
Subtotal
3,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té verde de limón sobres 25/1
3
UD
600
1,800.00
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té de limón y jengibre sobres 20/1
3
UD
600
1,800.00
1.2
Adquisición de materiales gastables
-
Subtotal
60,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 16/1
12
PAQ
3,500
42,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 12/1
30
PAQ
550
16,500.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Envase de jabán liquido
6
UD
300
1,800.00
1.3
Adquisición de suministro de oficina
-
Subtotal
16,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
20
UD
460
9,200.00
8
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Sacas grapas
24
UD
60
1,440.00
9
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Hojas protectoras (Sheet protector) 100/1
8
UD
700
5,600.00
10
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Gotero de tinta azul para sellos 30mm
5
UD
100
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1349528
Informe final de la selección DO1.AWD.1349528
28/03/2023 13:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.439771
La lista de oferentes del proceso DGCINE-UC-CD-2023-0010 publicada por Dirección General de Cine
28/03/2023 13:40
(UTC -4 hours)
Detail