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203,862 Dominican Pesos
 
MIREX-UC-CD-2023-0031 
ADQUISICION DE INSUMOS (PRODUCTOS DE HIGIENE) PARA USO DE LA XXVIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADOS Y DE GOBIERNO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE INSUMOS (PRODUCTOS DE HIGIENE) PARA USO DE LA XXVIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADOS Y DE GOBIERNO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

22/03/2023 17:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
203,861.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01203,861.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago único 203,861.82  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16801916369388uuM41203,861.82  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/03/2023 10:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/03/2023 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1.SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3.Certificacion Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
5.Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.134931928/03/2023 11:07203,861.82 Dominican PesosActive
    Final Report:28/03/2023 11:07Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    LLM Suplidores, SRL203,861.82 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
203,862.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA MANOS35CAJ5,277184,695.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 30PAQ638.919,167.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/03/2023 11:07 (UTC -4 hours)
Detail
28/03/2023 10:35 (UTC -4 hours)
Detail