Contract Notice Detail
Summary Information

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199,999 Dominican Pesos
 
INDOTEL-UC-CD-2023-0063 
Compra de Tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Abrahan Lincoln No.962 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/03/2023 15:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2023 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
199,512.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01199,512.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
239201  A Crédito 199,512.04  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-1401199,512.04  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/03/2023 10:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/03/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra Firmada.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificación Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.134270916/03/2023 10:50199,512.04 Dominican Pesos
    Final Report:16/03/2023 10:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Oficina Universal, S.A.199,512.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
199,999.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 201A MAGENTA2UD9,00018,000.00
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 201A NEGRO2UD9,00018,000.00
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 201A AMARILLO2UD6,00012,000.00
    
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 410A AZUL2UD6,00012,000.00
    
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 410A NEGRO3UD3,3339,999.00
    
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 410A MAGENTA2UD3,0006,000.00
    
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 410A AMARILLO2UD6,50013,000.00
    
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 131A AZUL2UD6,50013,000.00
    
9
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 131A NEGRO2UD6,50013,000.00
    
10
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 131A AMARILLO1UD20,00020,000.00
    
11
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 89A (CF289A) NEGRO2UD10,00020,000.00
    
12
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER XEROX NEGRO XHC C500 (106R038874UD11,25045,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/03/2023 10:50 (UTC -4 hours)
Detail
16/03/2023 10:45 (UTC -4 hours)
Detail