Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
205,228 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-UC-CD-2023-0005
Request Name:
Cintas para Impresora y Papel para impresora de Caja 2P 3"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Cintas para Impresora y Papel para impresora de Caja 2P 3"
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2023 17:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2023 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/03/2023 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2023 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,330.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
216,330.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO EDEESTE-UC-CD-2023-0005
216,330.04
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
2,116,330.04
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER OFFITEK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2023 14:58:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
CERTIFICADO DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Fichas Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Invitacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Requerimiento.pdf
Other
Download
Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
Other
Download
Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
Other
Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1336544
09/03/2023 16:56
216,330.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/03/2023 16:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
216,330.04 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,228.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
cinta para Impresora de caja Mo. ERC-30P
398
UD
61
24,278.00
1
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
Papel para Impresora de caj 2P 3" en Rollo
4,700
UD
38.5
180,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1336544
Informe final de la selección DO1.AWD.1336544
09/03/2023 16:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.433408
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-UC-CD-2023-0005 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
03/03/2023 14:58
(UTC -4 hours)
Detail