Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,639.85 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0033
Request Name:
COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALAMBRES ELÉCTRICOS, LÁMPARAS LED DE CALLES Y TUBOS ELÉCTRICOS. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL LA CANELA (PILCA) y LA ZONA FRANCA CIEM (CENTRO DE INDUSTRIAL DE EMPRESAS).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2023 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2023 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2023 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,639.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
121,427.90
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,666.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
26,614.90
DOP
----
View
2.6.1.4.01
25,842.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,690.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
12,390.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
4,450.96
DOP
----
View
2.6.5.7.01
302.78
DOP
----
View
2.3.4.1.01
5,144.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,109.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS
204,639.84
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CUOTA
1
204,639.84
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2023 13:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICICTUD DE COMPRA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1334513
28/02/2023 14:13
204,639.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2023 14:13
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Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
204,639.84 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION ARTICULOS FERRETERO USO DE LA INSTITUCION
-
Subtotal
204,639.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 1000 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 10 AWG. 1000 ROJO,
1
UD
28,467.5
28,467.50
2
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 1000 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 10 AWG. 1000, NEGRO
1
UD
28,467.5
28,467.50
3
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 500 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 AWG. 500 ROJO,
1
UD
10,030
10,030.00
4
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 500 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 AWG. 500 NEGRO.
1
UD
10,030
10,030.00
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
5 LÁMPARAS LED DE CALLE SERIE A. 100 W, FLUJO LUMINOSO: 70-80 LM/W
5
UD
8,018.1
40,090.50
6
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
8 TUBOS ELÉCTRICOS PLASTICOS DE 3-4. TUBOS PLÁSTICOS ELÉCTRICOS.
8
UD
542.8
4,342.40
7
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE BOLA NO.090 ½ FULL FLOW POLANCO HEMBRA
4
UD
666.7
2,666.80
8
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.6.3.04
JUEGO REPARACION PLOMER PS-AD05 INODORO
13
UD
1,162.3
15,109.90
9
52141520 - Mezcladoras pa
(...)
52141520 - Mezcladoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
MEZCLADORA TT1040A LAVAMANOS MONOMANDO 1 HOYO
10
UD
2,584.2
25,842.00
10
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
SIFON 1-1/4´´FLEXIBLE PVC LAVADERO
5
UD
495.6
2,478.00
11
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
SIFON 35376 1-1/2´´SENCILLO PVC LAVAMANOS/FREGADERO
5
UD
442.5
2,212.50
12
27111726 - Llaves de tuer
(...)
27111726 - Llaves de tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 04326 1/2X3/5X3/8´´ DOBLE 664CX
15
UD
767
11,505.00
13
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA INODORO -65901 REDONDA BLANCA.
10
UD
1,239
12,390.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC SM-248-7 8 OZ AZUL MEDIOS HÚMEDOS
2
UD
901.52
1,803.04
15
23151901 - Cortadores
2.6.5.7.01
SEGUETA NF 1218 ROJA 12´´ 18 DIENTES/PULGADAS
3
UD
100.93
302.79
16
51142012 - Ácido mefenámi
(...)
51142012 - Ácido mefenámico
2.3.4.1.01
ÁCIDO MURIÁTICO 1GL CONCENTRADO
5
UD
1,028.96
5,144.80
17
41105701 - Acido nucleico
(...)
41105701 - Acido nucleico inmovilizado en membranas de vidrio o nylon
2.3.7.2.99
LEJÍA 13 OZ/350 GR
5
UD
221.84
1,109.20
18
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS 94 LB.
3
UD
882.64
2,647.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1334513
Informe final de la selección DO1.AWD.1334513
28/02/2023 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.432279
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0033 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
28/02/2023 13:47
(UTC -4 hours)
Detail