Contract Notice Detail
Summary Information

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187,849.86 Dominican Pesos
 
FAD-UC-CD-2023-0020 
Adquisición de pinturas 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de pinturas 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/02/2023 15:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
187,849.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06187,849.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de pinturas187,849.97  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1677247943075u5JvH1187,849.97  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2023 09:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ORDEN DE COMPRA 0020.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ORDEN DE COMPRA 0020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.133260524/02/2023 09:12187,849.98 Dominican Pesos
    Final Report:24/02/2023 09:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    AJC La Nueva Ferreteria, SRL187,849.98 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
187,849.86
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Acrílica blanco perla 09 cubo3UD7,25021,750.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Acrílica marfil claro 74 cubo4UD7,25029,000.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Acrílica gris claro 26 cubo1UD7,2507,250.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Esmalte blanco 00 GL8UD2,47519,800.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Semiglos blanco 00 GL6UD2,60015,600.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Acrilica blanco 00 cubo8UD7,60060,800.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Anticorrosivo gris GL2GAL1,3652,730.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Semiglos blanco colonial 960 GL2GAL2,700.015,400.02
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Acrilica blanco hueso 60 GL3GAL1,594.994,784.97
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Acrílica marfil 48 GL13GAL1,594.9920,734.87
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/02/2023 09:12 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2023 09:06 (UTC -4 hours)
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