Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
174,140 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-UC-CD-2023-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN PERIODO FEBRERO A JUNIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2023 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2023 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2023 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2023 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2023 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,140.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
5,250.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
63,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
27,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
54,640.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
12,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16769872713949rc0g
16
205,485.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2023 10:57:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/02/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACION DETERGENTES 1527.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DETERGENTES 1526.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1330410
21/02/2023 11:14
205,485.2 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2023 11:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Safre Import, SRL
205,485.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
174,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
70
UD
75
5,250.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ VASO CAFE 100/1
40
UD
125
5,000.00
3
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
ROLLO PAPEL ALUMINIO 75 METRO
10
UD
550
5,500.00
4
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQ VASO NO 10 50/1
70
UD
95
6,650.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
50
UD
150
7,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE MISTOLIN
50
UD
100
5,000.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON 285 M
60
UD
200
12,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
8
UD
1,430
11,440.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO CARRO
10
UD
175
1,750.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON JABON CUABA
8
UD
150
1,200.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO SERVILLETAS
10
UD
1,350
13,500.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE ASE 30 LBS
8
UD
1,200
9,600.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
FUNDA FAB 5 LBS
6
UD
250
1,500.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES SUAVITEL
6
UD
300
1,800.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA TANQUE 100/1
10
UD
600
6,000.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQ FUNDA NEGRA NORMAL 100/1
10
UD
300
3,000.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDO FUNDA BLANCA TIPO TSHIRT
4
UD
250
1,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO
12
UD
550
6,600.00
20
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO PLATOS CON DIVISIÓN
12
UD
1,300
15,600.00
21
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO CUCHARAS DESECHABLES
10
UD
825
8,250.00
22
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO PLATOS SANCOCHO CON TAPAS
10
UD
2,290
22,900.00
23
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SURTIDOS
60
UD
135
8,100.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DECALIN LIMPIADORES CERAMICA
8
UD
375
3,000.00
25
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
5
UD
75
375.00
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICAS
25
UD
175
4,375.00
27
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UND SUAPE 32
25
UD
200
5,000.00
28
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES GUANTES DE LIMPIEZA SUAVE
10
UD
75
750.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESGRASANTES
5
UD
300
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1330410
Informe final de la selección DO1.AWD.1330410
21/02/2023 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.430767
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0005 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
21/02/2023 10:57
(UTC -4 hours)
Detail