Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
625,610 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0030
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TORRES DE COMUNICACION, PARA USO EN LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE LAS CAPITANÍAS, DESTACAMENTOS Y PUESTOS, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TORRES DE COMUNICACIÓN, PARA USO EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE LAS CAPITANÍAS, DESTACAMENTOS Y PUESTOS, ARD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2023 17:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
732,527.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
614,267.88
DOP
----
View
2.3.9.9.04
42,126.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
41,890.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
34,243.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
732,527.48
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678744299169bbPjT
1
732,527.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2023 15:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (6).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (6).pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (5).pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha tecnica.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1337231
06/03/2023 15:39
732,527.48 Dominican Pesos
Final Report:
06/03/2023 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DGI Telecom Solutions, SRL
732,527.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
625,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101505 - Ángulos de ace
(...)
30101505 - Ángulos de acero inoxidable
2.3.6.3.06
PIES DE TORRES GALVANIZADO, CON TORNILLO
240
UD
1,200
288,000.00
2
31162503 - Puntales
2.3.6.3.06
BASES DE TORRES
3
UD
5,000
15,000.00
3
31162503 - Puntales
2.3.6.3.06
PUNTA DE TORRES
3
UD
6,200
18,600.00
4
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06
TENSORES DE 5/8 DE ACERO INOXIDABLE
73
UD
2,450
178,850.00
5
24141510 - Protectores de
(...)
24141510 - Protectores de cables
2.3.9.9.04
MANGAS PUNTO AMARILLO
170
UD
250
42,500.00
6
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
CABLE GAY DE 1/4
2,500
UD
15
37,500.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCA BASE DE AGUA PARA TORRES
4
UD
5,150
20,600.00
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ROJA BASE DE AGUA PARA TORRES
4
UD
5,150
20,600.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA DE OXIDO ROJO
2
UD
1,980
3,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1337231
Informe final de la selección DO1.AWD.1337231
06/03/2023 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.433786
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0030 publicada por Armada de República Dominicana
06/03/2023 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1422855
Publicación modificación
22/02/2023 08:27
(UTC -4 hours)
Detail