Contract Notice Detail
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Base Total Price:
793,685 Dominican Pesos
Request Reference:
HMISS-DAF-CM-2023-0006
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
22/03/2023 07:27:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2023 08:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/02/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2023 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2023 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2023 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2023 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
793,685.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
468,815.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
306,250.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
16,000.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
1,120.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
800,000.00
DOP
Vencido
DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2023 07:26:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/02/2023 10:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/02/2023 07:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOCUMENTOS PROCESO LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
HMISS-DAF-CM-2023-0006- ESPECIFICACIONES TECNICAS-LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
793,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR
50
GAL
250
12,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO AL 5%
300
GAL
215
64,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
9
UD
2,600
23,400.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABÓN DE CUABA LÍQUIDO
225
GAL
200
45,000.00
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
90
UD
65
5,850.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE LATEX O GOMA
80
UD
200
16,000.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA EN ROLLOS
500
UD
350
175,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
20
UD
280
5,600.00
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS DE PISO
5
GAL
260
1,300.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS ROJAS No. 30 CALIBRE 200 100/1
60
UD
1,825
109,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS ROJAS No. 55 CALIBRE 200 100/1
10
UD
1,950
19,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 30 CALIBRE 200 100/1
50
UD
1,200
60,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 55 CALIBRE 200 100/1
50
UD
1,670
83,500.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS No. 18 CALIBRE 200 100/1
20
UD
400
8,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS NO. 6
15
PAQ
350
5,250.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NO. 4
15
PAQ
350
5,250.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 48/1
50
PAQ
1,110
55,500.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR 12/1
40
PAQ
900
36,000.00
19
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
200
PAQ
120
24,000.00
20
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL PVC
9
UD
1,750
15,750.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MANO LANILLA VERDE
30
UD
120
3,600.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MANO LANILLA AZUL
30
UD
120
3,600.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MANO LANILLA AMARILLA
30
UD
120
3,600.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MANO LANILLA ROJA
30
UD
120
3,600.00
25
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUPER PALO ALTO NO. 32
18
UD
230
4,140.00
26
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILO DE INODORO
5
UD
135
675.00
27
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE DE LIMPIAR
4
GAL
280
1,120.00
28
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR SPRAY
10
UD
150
1,500.00
29
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE ACERO
15
UD
30
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1420046
Declaración de Proceso Desierto: HMISS-DAF-CM-2023-0006
22/03/2023 07:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.438095
La lista de oferentes del proceso HMISS-DAF-CM-2023-0006 publicada por Hospital Materno Infantil Santo Socorro
22/03/2023 07:26
(UTC -4 hours)
Detail