Contract Notice Detail
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Base Total Price:
441,050 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2023-0023
Request Name:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA FEBRERO 2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA FEBRERO 2022
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2023 16:03:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2023 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2023 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/02/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,353.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
47,551.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
138,006.90
DOP
----
View
2.3.5.5.01
150,922.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
8,872.66
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pagp
345,353.55
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16771616342537HS6N
1
345,353.55
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2023 09:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/02/2023 15:28:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/02/2023 16:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/02/2023 17:19:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/02/2023 09:41:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/02/2023 11:34:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente 0023.docx
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA FEBREO 2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta 0023.pdf
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SNCC_F012_ Convocatoria 0023.pdf
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta 0023.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Requisicion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1332304
23/02/2023 09:51
359,071.05 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/02/2023 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
13,717.5 Dominican Pesos
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Allinonesupply, SRL
345,353.55 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
441,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
25
UD
200
5,000.00
2
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante multiuso (Arisolyn) Galon
25
GAL
200
5,000.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor)
60
GAL
200
12,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en galon (antibacterial, de alta calidad)
60
GAL
350
21,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon en pasta de fregar
35
UD
300
10,500.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido lava platos
20
GAL
200
4,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray lysol
25
UD
450
11,250.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
60
FT
800
48,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico jumbo 12/1
75
FT
750
56,250.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico pequeño 30/1, fardo
75
FT
350
26,250.00
11
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas rojas pequeñas 17X22 (micra 180/200) grosor mayor de 150
5,000
UD
7
35,000.00
12
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas negras pequeñas 17X22 (micra 180/200) grosor mayor de 150
10,000
UD
7
70,000.00
13
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas negras micra 55 gal 180/200 42X32, Grosor mayor de 150
8,000
UD
12
96,000.00
14
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas rojas micra 55 gal 180/200 42X32, Grosor mayor de 150
2,000
UD
12
24,000.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de limpieza naranja M (manos suaves) Pares
60
UD
90
5,400.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de limpieza naranja L (manos suaves) Pares
60
UD
90
5,400.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de mano liquido
30
GAL
200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1332304
Informe final de la selección DO1.AWD.1332304
23/02/2023 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.431358
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2023-0023 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
23/02/2023 09:13
(UTC -4 hours)
Detail