Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
505,040 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0009
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2023 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
312,912.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
43,896.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
237,864.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
31,152.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
312,912.40
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
312,912.40
DOP
Vencido
CUOTA CONSUL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/02/2023 10:27:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
07/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/02/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/02/2023 14:16:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1328314
16/02/2023 11:38
473,534 Dominican Pesos
Final Report:
16/02/2023 11:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL
281,760.4 Dominican Pesos
Ofelgin Supply, SRL
181,743.6 Dominican Pesos
Daismar Comercial, SRL
10,030 Dominican Pesos
DO1.AWD.1328036
16/02/2023 16:31
504,686 Dominican Pesos
Final Report:
16/02/2023 16:31
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofelgin Supply, SRL
181,743.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Daismar Comercial, SRL
10,030 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL
312,912.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
505,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr
20
UD
1,374.7
27,494.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de suavisante textil
100
UD
173.46
17,346.00
3
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Galones de Acido Muriaticos
20
UD
1,059.64
21,192.80
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro Liquido
400
UD
103.84
41,536.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes Y AMBIENTADOR Mistolin
350
UD
151.04
52,864.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFETANTE P/BAñO PINOL
60
UD
138.06
8,283.60
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Jabon de Cuaba Liquido
200
UD
219.48
43,896.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galones Descurtidor de Pisos e Inodoros DESCALIN
150
UD
457.84
68,676.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LAVAPAPLATO
200
UD
210.04
42,008.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos Verdes
105
UD
25.96
2,725.80
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas con su Palo
100
UD
350.46
35,046.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suapér No. 36, con su palo
100
UD
350.46
35,046.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb
20
UD
3,396.04
67,920.80
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Palas P/ Recoger Basura con palo
25
UD
186.44
4,661.00
15
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Ambientadores en Spray
25
UD
188.8
4,720.00
16
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobillas para baños con Base
25
UD
165.2
4,130.00
17
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destupidor de Inodoro 5pg
15
UD
188.8
2,832.00
18
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardos de Servilletas 10/400
60
UD
147.5
8,850.00
19
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
Pinespuma 19 OZ.
20
UD
790.6
15,812.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1328036
Informe final de la selección DO1.AWD.1328036
16/02/2023 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1328314
Informe final de la selección DO1.AWD.1328314
16/02/2023 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.429590
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0009 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/02/2023 10:27
(UTC -4 hours)
Detail