Contract Notice Detail
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Base Total Price:
167,470 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-UC-CD-2023-0002
Request Name:
COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de limpieza para la oficina principal y la plaza naranjo Higuey
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/02/2023 15:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/02/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/02/2023 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,738.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
77,071.92
DOP
----
View
2.3.9.9.05
22,939.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
45,234.05
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,448.30
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,104.13
DOP
----
View
2.3.7.2.05
2,942.92
DOP
----
View
2.3.9.9.04
9,046.54
DOP
----
View
2.3.6.3.04
15,412.44
DOP
----
View
2.6.4.6.01
10,435.92
DOP
----
View
2.3.6.2.02
2,429.86
DOP
----
View
2.3.1.1.01
4,672.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
199,738.08
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DADFI0128
1
199,738.08
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2023 11:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/02/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1321811
06/02/2023 11:55
199,738.08 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2023 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Hilandro, SRL
199,738.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
1ra LIMPIEZA DE OFICINA
-
Subtotal
167,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #32
18
UD
265
4,770.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
25
PAQ
687
17,175.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
11
PAQ
210
2,310.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
3
PAQ
650
1,950.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Servilleta 500/1
11
PAQ
725
7,975.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico fardo 6/1
5
PAQ
925
4,625.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico fardo 12/1
5
PAQ
925
4,625.00
8
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Alcohol lsopropilico al 70% Galon
5
GAL
920
4,600.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro Galón
32
GAL
110
3,520.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido de Fregar Galon
20
GAL
200
4,000.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido de Fregar Galon
15
GAL
225
3,375.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de pisos
32
GAL
340
10,880.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de drenaje con hidróxido de sodio Galon
12
GAL
155
1,860.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con su palo
16
UD
200
3,200.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla 12/1
8
PAQ
2,400
19,200.00
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
insecticidas mata cucarachas
10
UD
250
2,500.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
guantes de goma para limpieza
36
UD
110
3,960.00
18
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
goma recolectora de agua
12
UD
260
3,120.00
19
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
palas plastica recolectoras de basura
12
UD
120
1,440.00
20
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
goma limpia cristales
12
UD
220
2,640.00
21
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
dispensador de productos liquido
12
UD
100
1,200.00
22
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
cepillo de limpieza para contenes
12
UD
400
4,800.00
23
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
machetes grandes para desyerbar
4
UD
510
2,040.00
24
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04
azada para desyerbar
2
UD
1,020
2,040.00
25
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
palas anchas recogedora de escombros
3
UD
790
2,370.00
26
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
picos de escabacion manual
2
UD
2,100
4,200.00
27
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
lima para amolar herramientas filosas
4
UD
250
1,000.00
28
24101507 - Carretillas
2.6.4.6.01
carretillas metálica de una rueda
1
UD
8,800
8,800.00
29
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
bomba destupidora de inodoros
6
UD
350
2,100.00
30
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
guantes de piel para jardineria
12
UD
310
3,720.00
31
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
azucar crema
25
LB
175
4,375.00
32
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
limpiador de piso
10
GAL
350
3,500.00
33
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia Cristales gaIon
10
GAL
10
100.00
34
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
spray ambientadores
30
UD
650
19,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1321811
Informe final de la selección DO1.AWD.1321811
06/02/2023 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.426889
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0002 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
06/02/2023 11:40
(UTC -4 hours)
Detail