Contract Notice Detail
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Base Total Price:
382,443.4 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/02/2023 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/02/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
283,034.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
130,106.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,681.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
149,246.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
283,034.80
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676574315855nH9SM
1
283,034.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2023 17:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/02/2023 14:56:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/02/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
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Formulario de entendimiento.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1322646
07/02/2023 17:29
283,034.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/02/2023 17:29
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
283,034.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
382,443.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Pares de guantes de goma
40
UD
217.12
8,684.80
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro
60
GAL
192.34
11,540.40
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante
60
GAL
460.2
27,612.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico jumbo 12/1
60
UD
1,298
77,880.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papal Toalla 6/1
60
UD
1,180
70,800.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papal de baño 30/1
28
UD
767
21,476.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas plásticas 55GL, 100/1
30
UD
1,050.2
31,506.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas plásticas 30GL, 100/1
30
UD
601.8
18,054.00
9
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido natural
30
GAL
271.4
8,142.00
10
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido para manos
30
GAL
342.2
10,266.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con su palo
30
UD
295
8,850.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper de goma #36, con su palo
30
UD
413
12,390.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30LB
20
UD
1,475
29,500.00
14
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor 6/1
20
CAJ
460.2
9,204.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de Ambientadores spray 8 onza 6/1
20
CAJ
1,274.4
25,488.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rastrillos pasticos para limpieza
10
UD
426.52
4,265.20
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámica
10
GAL
348.1
3,481.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de goma para sacar agua
10
UD
330.4
3,304.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1322646
Informe final de la selección DO1.AWD.1322646
07/02/2023 17:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.427397
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0005 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
07/02/2023 17:23
(UTC -4 hours)
Detail