Contract Notice Detail
Summary Information

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81,700 Pesos Dominicanos
 
MIDE-UC-CD-2023-0005 
Servicio de impermeabilización de techo  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Servicio de impermeabilización de techo  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2023 11:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
96,406.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.0266,906.00  DOP----View
2.2.7.1.0329,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago inmediato 96,406.00  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1674840621350hEON9196,406.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/01/2023 12:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/01/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
Ficha técnica.pdfDownload
MIDE-UC-CD-2023-0005.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.131811927/01/2023 13:0296,406 Pesos DominicanosActive
    Final Report:27/01/2023 13:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Vertical, SRL96,406 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
81,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
72102004 - Impermeabiliza(...)
2.2.7.1.02Servicio de impermeabilización de techo de Estación de Combustibles de las Fuerzas Armadas (Lona Asfáltica), que incluye: Suministro y colocación de impermeabilizante de resina poliuretano 27 M2.1UD56,70056,700.00
    
2
76111702 - Servicios de r(...)
2.2.7.1.03Limpieza final y bote de materiales 1UD25,00025,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
27/01/2023 13:02 (UTC -4 hours)
Detail
27/01/2023 12:46 (UTC -4 hours)
Detail