Contract Notice Detail
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Base Total Price:
170,780 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-UC-CD-2023-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO DE LA COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO DE LA COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte #195 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2023 11:40:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/01/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/01/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/01/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,024.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
38,874.28
DOP
----
View
2.3.3.2.01
28,084.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
36,455.97
DOP
----
View
2.3.9.1.01
20,148.30
DOP
----
View
2.3.7.2.99
807.12
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,956.00
DOP
----
View
2.6.7.9.01
1,698.49
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
131,024.16
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ORAMON-2023-00003
1
131,024.16
DOP
Vencido
SCAN DE CUOTA COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2023 09:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/01/2023 16:34:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/01/2023 16:35:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/01/2023 16:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1318302
27/01/2023 09:11
131,024.15 Dominican Pesos
Final Report:
27/01/2023 09:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
131,024.15 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
170,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS
40
UD
180
7,200.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFÉ DE 1LB
90
UD
350
31,500.00
3
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
POTE DE NÚEZ MOOSCADA MOLIDA
10
UD
230
2,300.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
POTE DE CREMORA GRANDE
6
UD
500
3,000.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PAQUETE DE ACE DE 1 LIBRA
15
UD
300
4,500.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE CUABA
6
GAL
350
2,100.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR
5
GAL
450
2,250.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES AMARILLOS PARA USO DEL ÁREA DE COCINA
60
UD
300
18,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS DE COCINA
48
UD
100
4,800.00
10
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TÉ (ICE TEA)
4
UD
560
2,240.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MÍSTOLIN
15
GAL
150
2,250.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONESDE CLORO
12
GAL
170
2,040.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDA DE BASURA DE 55 GAL
8
PAQ
540
4,320.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDA DE BASURA DE 17 GAL
10
PAQ
540
5,400.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO DE 48 UNIDADES
8
UD
1,000
8,000.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 48 UNIDADES
4
UD
1,250
5,000.00
17
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASO NO. 07
8
CAJ
3,500
28,000.00
18
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASO NO. 03
3
CAJ
3,500
10,500.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS
12
UD
800
9,600.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
24
UD
150
3,600.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS E SERVILLERTAS DE 500 UNIDADES
1
UD
1,500
1,500.00
22
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LAVAR PARED
12
UD
560
6,720.00
23
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LAVAR INODORO
6
UD
360
2,160.00
24
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
10
UD
200
2,000.00
25
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOLECTOR DE BASURA
4
UD
450
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1318302
Informe final de la selección DO1.AWD.1318302
27/01/2023 09:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425052
La lista de oferentes del proceso CORAMON-UC-CD-2023-0003 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
27/01/2023 09:04
(UTC -4 hours)
Detail