Contract Notice Detail
Summary Information

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76,400 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0004 
Adquisición de suministros de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministros de limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/01/2023 14:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
90,152.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0190,152.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  190,152.00  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1675356328605niVcn190,152.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/01/2023 14:31:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.131501223/01/2023 14:3590,152 Dominican Pesos
    Final Report:23/01/2023 14:35Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercializadora Melo & Asociados, SRL90,152 Dominican Pesos
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 1 
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 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
76,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel higiénico 48/150UD1,52876,400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/01/2023 14:35 (UTC -4 hours)
Detail
23/01/2023 14:31 (UTC -4 hours)
Detail