Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,396,275 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0012
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/01/2023 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/01/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/01/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/01/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/01/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,190,555.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
700,920.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
330,335.70
DOP
----
View
2.3.3.3.01
159,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
1,190,555.70
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676410560494XN9sN
1
1,190,555.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/01/2023 15:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/01/2023 17:07:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1318421
27/01/2023 14:41
1,190,555.7 Dominican Pesos
Final Report:
27/01/2023 14:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Imprepap Impresos y Papelería, SRL
1,190,555.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,396,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (remas)
1,500
UD
395
592,500.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 13 (remas)
300
UD
650
195,000.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 14 (remas)
50
UD
750
37,500.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL DE HILO 8 ½ X 11 (remas)
20
UD
1,300
26,000.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½ X 11 (cajas) (100/1) (CAJA)
40
UD
650
26,000.00
6
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 (500/1) (CAJA)
10
UD
3,700
37,000.00
7
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA PEQUEÑOS NO. 7
10
UD
800
8,000.00
8
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS SOBRE DE CARTA DE HILO
10
UD
1,350
13,500.00
9
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS SOBRE DE CARTA BLANCOS
10
UD
1,050
10,500.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZEROS AZUL
70
UD
175
12,250.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZEROS NEGRO
30
UD
175
5,250.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZEROS ROJO
13
UD
175
2,275.00
13
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS GRANDE (unidad)
150
UD
125
18,750.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA (unidad)
150
UD
50
7,500.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑO ( caja)
150
UD
30
4,500.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE (caja)
150
UD
65
9,750.00
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMAS BANDA (CAJA)
20
UD
50
1,000.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES (unidad)
100
UD
265
26,500.00
19
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA ESTANDAR 10/1 (CAJA)
200
UD
80
16,000.00
20
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 10 MM, 23/10 (CAJA)
30
UD
150
4,500.00
21
44122018 - Insertos o pes
(...)
44122018 - Insertos o pestañas para archivos
2.3.9.2.01
PESTAÑAS, UNIDAD
300
UD
150
45,000.00
22
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA (UND)
100
UD
60
6,000.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPAS AZUL
100
UD
860
86,000.00
24
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON, 12/1
200
UD
125
25,000.00
25
14111813 - Formatos o lib
(...)
14111813 - Formatos o libros de correspondencia
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
300
UD
600
180,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1318421
Informe final de la selección DO1.AWD.1318421
27/01/2023 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425238
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0012 publicada por Armada de República Dominicana
27/01/2023 14:36
(UTC -4 hours)
Detail