Contract Notice Detail
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Base Total Price:
201,285 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
FERRETEROS I TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES Y HERRAMIENTAS FERRETERAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/01/2023 12:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/01/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/01/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,677.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
4,484.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,113.68
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MRO MANTENIMIENTO OPER Y REPA
12,677.68
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Teatro Nacional-2023-00011
1
12,677.68
DOP
Vencido
CUOTA MRO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2023 11:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/01/2023 16:51:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/01/2023 14:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/01/2023 13:46:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/01/2023 16:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/01/2023 19:17:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/01/2023 00:14:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/01/2023 09:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/01/2023 09:51:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1319512
01/02/2023 13:56
110,389.94 Dominican Pesos
Final Report:
01/02/2023 13:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
60,669.7 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
12,677.68 Dominican Pesos
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D & G Mercantil, SRL
3,117.56 Dominican Pesos
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Suferdom, SRL
33,925 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA I
-
Subtotal
201,285.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS GRAFITO 14
20
GAL
1,700
34,000.00
2
46181701 - Cascos
2.3.9.4.01
CASCO DE SEGUIRDAD
20
UD
400
8,000.00
3
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.02
VALVULA DE INODORO D DOBLE DESCARGA
3
UD
800
2,400.00
4
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPAS PARA INODORO
5
UD
525
2,625.00
5
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON LAVAMANOS 1 1/4 FLEXIBLE
10
UD
250
2,500.00
6
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON CADITA DUZ P/ CABINA
1
UD
600
600.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
10
UD
1,300
13,000.00
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE CHORRO 3/4"
3
UD
1,600
4,800.00
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE CHORRO 1/2"
3
UD
1,600
4,800.00
10
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
CINCEL PUNTA CON PROTECTOR DE GOMA
1
UD
260
260.00
11
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
ENCHUNFE DE VINYL
50
UD
150
7,500.00
12
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO 3/8 X 3"
3
UD
170
510.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO 7"
8
UD
175
1,400.00
14
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO 7" ANTIGOTA
15
UD
120
1,800.00
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2"
6
UD
60
360.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 1"
6
UD
55
330.00
17
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ZOCALO DE PORCELANA
20
UD
150
3,000.00
18
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO
1
UD
400
400.00
19
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02
ORINAL ECOLOGICO
1
UD
22,000
22,000.00
20
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
JUEGO BROCA (MECHAS) P/ CONCRETO
1
UD
700
700.00
21
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
JUEGO BROCA (MECHAS) P/ METAL
1
UD
800
800.00
22
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA SENUGLOSS BLCO.COLONIAL 960
15
GAL
2,300
34,500.00
23
31151905 - Correas de cau
(...)
31151905 - Correas de caucho
2.3.9.9.05
CORREA BX112
10
UD
5,500
55,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1319512
Informe final de la selección DO1.AWD.1319512
01/02/2023 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425119
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0002 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
27/01/2023 11:03
(UTC -4 hours)
Detail