Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
78,600 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-UC-CD-2023-0007
Request Name:
MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/01/2023 08:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/01/2023 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/01/2023 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/01/2023 08:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/01/2023 08:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/01/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/01/2023 08:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2023 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2023 08:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,779.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,000.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
39,105.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,514.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
7
credito
77,779.70
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
JAC-UC-CD-2023-0007
7
77,779.70
DOP
Vencido
FONDO 0007.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/01/2023 09:08:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 07.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLIC 0007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1313302
18/01/2023 09:16
77,779.7 Dominican Pesos
Final Report:
18/01/2023 09:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Polanco Leonardo Tecnology, SRL
77,779.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA
-
Subtotal
78,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER COM PALO
20
UD
235
4,700.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BILLO VERDE
50
UD
100
5,000.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BILLO VERDE ESPONJA
50
UD
100
5,000.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA P/BASURA
5
UD
370
1,850.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
15
UD
150
2,250.00
6
12164503 - Aditivos de fr
(...)
12164503 - Aditivos de fragancia
2.3.7.2.03
AMBIENTADORES
40
UD
90
3,600.00
7
12164503 - Aditivos de fr
(...)
12164503 - Aditivos de fragancia
2.3.7.2.03
AMBIENTADORES ELECTRICO
40
UD
90
3,600.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO P/MANOS ALMENDRA
36
GAL
200
7,200.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CHAMPO DE CARRO
6
GAL
200
1,200.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE 4 GL 100/1
10
PAQ
1,500
15,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE 13 GL 100/1
10
PAQ
1,000
10,000.00
12
42281601 - Soluciones de
(...)
42281601 - Soluciones de decontaminación
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE LS BANDA
48
GAL
150
7,200.00
13
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
15
GAL
800
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1313302
Informe final de la selección DO1.AWD.1313302
18/01/2023 09:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.423318
La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2023-0007 publicada por Junta de Aviación Civil
18/01/2023 09:08
(UTC -4 hours)
Detail