Contract Notice Detail
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Base Total Price:
925,434 Dominican Pesos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CM-2022-0053
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2022 14:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2022 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,242.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
202,842.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,400.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
211,242.42
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678735694955Z2lTE
1
211,242.42
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/12/2022 15:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/12/2022 15:37:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2022 17:13:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/12/2022 10:07:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/12/2022 10:15:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/12/2022 13:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/12/2022 13:38:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDRS 0053.pdf
Terms and Conditions
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CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL-ACTUALIZADO.pdf
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Conocimiento del Codigo de Ética del Ministerio de Trabajo a los Provedores.docx
Other
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CyC. Modelo de Compromiso de Integridad Proveedores (1) (1).docx
Other
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Formulario de presentacion oferta F.033.docx
Ofertas económicas
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx
Oferta técnica
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SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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FICHAS TÉCNICAS 0053.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1305510
30/12/2022 14:43
781,582.44 Dominican Pesos
Final Report:
30/12/2022 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sanfra clean Solutions, SRL
211,242.42 Dominican Pesos
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Comercial Yaelys, SRL
293,064.8 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
224,536.3 Dominican Pesos
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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
52,738.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
925,434.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (12/1) - FARDOS
125
UD
1,416
177,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (6/1) - FARDOS
75
UD
708
53,100.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS RECCORTE CADA 25 CM - FARDOS DE 6/1
40
UD
1,888
75,520.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES 100/1 - PAQUETES
200
UD
115.64
23,128.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES 500/1 - PAQUETES
150
UD
147.5
22,125.00
6
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
VASOS CONICOS DE PAPEL 4.5 ONZ - CAJAS - PAQUETES 25/200
10
UD
3,540
35,400.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO - GALONES
100
UD
118
11,800.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 900 GRS., PAQUETES DE 2 LIBRAS,
200
UD
179.75
35,950.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 100/1 , 4 GALONES, CALIBRE 100, PAQUETES
200
UD
230.1
46,020.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 100/1 , 33 GALONES, CALIBRE 100, PAQUETES
200
UD
354
70,800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 100/1 CALIBRE 100, 55 GLS., PAQUETES
200
UD
377.6
75,520.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, GALONES
150
UD
177
26,550.00
13
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
LANILLA (ROLLOS)DE 20 YARDAS
10
UD
177
1,770.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LAVA TRASTE - TARRO EN PASTA, UNIDADES
100
UD
141.6
14,160.00
15
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS No.10 - PAQUETES 50/1
400
UD
153.4
61,360.00
16
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS No.3 - PAQUETES 100/1
300
UD
177
53,100.00
17
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA, UNIDADES
25
UD
247.8
6,195.00
18
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
MALLA PARA ORINALES, UNIDADES
200
UD
218.3
43,660.00
19
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA PARA INODORO, UNIDADES
300
UD
94.4
28,320.00
20
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS DE LATEX, SIZE M, PARES
200
UD
147.5
29,500.00
21
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS DE LATEX, SIZE L, PARES
200
UD
147.5
29,500.00
22
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA EXPRIMIDORA 35QT
1
UD
4,956
4,956.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1305510
Informe final de la selección DO1.AWD.1305510
30/12/2022 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.421346
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2022-0053 publicada por Ministerio de Trabajo
29/12/2022 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.419798
PREGUNTA
20/12/2022 09:43
(UTC -4 hours)
Detail