Contract Notice Detail
Summary Information

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691,621.6 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2022-0057 
ADQUISICION DE LETREROS, ADHESIVOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE LETREROS Y ADHESIVOS, A SER UTILIZADOS EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJA DE LUCES DE SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

15/12/2022 15:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
691,621.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01691,621.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-0571691,623.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/12/2022 12:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/12/2022 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
certificacion de fondos letreros20221215.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
oficios letreros20221215.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO ADQ. BANNERS Y LETREROS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.130071126/12/2022 12:35691,621.6 Dominican Pesos 
    Final Report:26/12/2022 12:35Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Industria Grafica Dominicana INDUGRAFD, SRL375,806.4 Dominican Pesos
  
ADQUISICION DE LETREROS Y ADHESIVOS
    Industria Grafica Dominicana INDUGRAFD, SRL315,815.2 Dominican Pesos
  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1IMPRESION ADHESIVO-
    
Subtotal
375,806.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA ROTULAR 88 X 70 PULGS. LADOS20UD3,532.9270,658.40
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA ROTULAR 77 X 78 PICO TECHO20UD3,444.4268,888.40
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA ROTULAR 128 X 32 AGUA TECHO20UD2,349.3846,987.60
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01INSTALACIONES DE TRABAJOS (ROTULCION DE IMPRESIONES)5UD5,90029,500.00
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA ROTULAR 75 X 24 BARRICAS12UD1,032.512,390.00
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01SERVICIO DE PINTURA EN BARRICAS12UD8269,912.00
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01DIAGRAMACION (ARTES A IMPRIMIR)1UD7,0807,080.00
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01LETRERO ENCAJONADOS ( CAMPANA I SINTRA DE 6MM – TOPE EN ACRILICO – ILUMINACION LED CON CONTROLADORA 143 X 24 PULGS1UD100,300100,300.00
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01LETRERO ENCAJONADOS ( CAMPANA I SINTRA DE 6MM – TOPE EN ACRILICO – ILUMINACION LED CON CONTROLADORA 38 X 32 PULGS1UD23,01023,010.00
    
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01INSTALACION (LETREROS)1UD7,0807,080.00
 1.2  
 Lote 2SERVICIO DE MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
315,815.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01MANTENIMIENTO LETRERO, CAJA DE LUZ- CAMBIO DE LED MANGUERA 110V A MODULOS LED DE 12V42UD5,900247,800.00
    
 
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01MANTENIMIENTO INTERCONEXION EN BLOQUES DE SEMAFORO, CAMBIO DE FOTOCELDAS A UN TIMER POR BLOQUE10UD4,13041,300.00
    
 
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA ROTULAR LOGOS - LIMPIEZA E INSTALACION1UD16,52016,520.00
    
 
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01MANTENIMIENTO LETRERO - MATERIAL GASTABLE1UD10,195.210,195.20
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/12/2022 12:35 (UTC -4 hours)
Detail
22/12/2022 12:04 (UTC -4 hours)
Detail