Contract Notice Detail
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Base Total Price:
229,255 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCINE-DAF-CM-2022-0021
Request Name:
Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2022 12:07:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,184.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,357.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
87,827.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección
89,184.40
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG167096024582518SMk
1
89,184.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2022 17:09:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/12/2022 10:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/12/2022 12:35:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/12/2022 18:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/12/2022 18:19:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/12/2022 09:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/12/2022 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/12/2022 10:44:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/12/2022 11:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
08/12/2022 11:20:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
08/12/2022 11:34:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TDR CM 0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA CM 0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1292077
13/12/2022 11:44
152,865.3 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2022 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
45,709.66 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
89,184.4 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
17,971.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
229,255.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas tipo toalla M-Fold presentación 250/1, caja 12 unid. 9.5 cm
4
CAJ
3,660
14,640.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas comerciales de 500/1
5
UD
1,600
8,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectantes de piso
50
GAL
180
9,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aroma brisa de mar, 1 gal. (Marca reconocida)
30
GAL
350
10,500.00
5
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
Cubo para trapear de 3 galones, de color negro
6
UD
190
1,140.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas para café 1 kilograma.
15
UD
485
7,275.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No. 36 o 40, grande
10
UD
320
3,200.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos liquido triple acción de Limón, presentación de 750Ml
30
UD
220
6,600.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Detergente limpia cristal 23 onza.
10
UD
500
5,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Palo de escoba
6
UD
100
600.00
11
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 1/2 por 11
50
UD
550
27,500.00
12
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 1/2 por 13
5
UD
500
2,500.00
13
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Baterías AA, PAQ de 32
1
UD
2,500
2,500.00
14
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Binding case para archivos 8 1/2 X11
10
UD
450
4,500.00
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón no. 2
10
CAJ
150
1,500.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
tóner (HP M477fdw): 410A Negro, original
3
UD
8,000
24,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
tóner 508 A, (HP M577), Magenta, original
1
UD
18,500
18,500.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 508A, (HP M577), amarillo, original
2
UD
18,500
37,000.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 508A, (HP M577), negro, original
3
UD
14,700
44,100.00
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera
12
UD
100
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1292077
Informe final de la selección DO1.AWD.1292077
13/12/2022 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.416332
La lista de oferentes del proceso DGCINE-DAF-CM-2022-0021 publicada por Dirección General de Cine
12/12/2022 10:02
(UTC -4 hours)
Detail