Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
163,196.62 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0034
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2022 16:18:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2022 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2022 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2022 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2022 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2022 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2022 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,193.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
15,580.13
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,371.85
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,620.80
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,863.32
DOP
----
View
2.3.9.6.01
117,496.73
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,822.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,439.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN ESTA ESCUELA DE GADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS.
163,193.95
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670364035902TP8zh
1
163,193.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/12/2022 16:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2022 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras - V1.2019.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras - V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1288261
06/12/2022 16:52
163,193.95 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2022 16:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
163,193.95 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
163,196.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
LONA PLASTICA AZUL 6X8
15
UD
805.35
12,080.25
2
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
LONA PLASTICA AZUL 12X14
2
UD
1,495.65
2,991.30
3
31151508 - Cabuya
2.3.9.9.01
PIES DE SOGA DRISA
150
UD
22.48
3,372.00
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
TUBOS SILICON TRANSPARENTE
3
UD
873.61
2,620.83
5
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA TRANSPARENTE 2 BENO
5
UD
206.5
1,032.50
6
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO 2P 40ª THQL FIMEX
1
UD
619.07
619.07
7
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 10/2
100
UD
94.1
9,410.00
8
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
CASCO PARA OBREROS AZUL TOLSEN
6
UD
468
2,808.00
9
46181707 - Partes de escu
(...)
46181707 - Partes de escudos faciales o accesorios
2.3.9.9.04
CHALECOS SURTEK
2
UD
507
1,014.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES 240L CON RUEDAS NEGRO DURALON
2
UD
7,719.56
15,439.12
11
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE D GOMA 14/3
513
UD
57.48
29,487.24
12
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TIRILLA PLASTICA
100
UD
5.09
509.00
13
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
FOTOCELDA DE 1000/1800W
4
UD
1,350.81
5,403.24
14
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE TEMFLEX 3M 1600
14
UD
273.63
3,830.82
15
39111514 - Luces de árbol
(...)
39111514 - Luces de árboles
2.3.9.6.01
LUCES LED VERDE CALIDA FIJA EXTERIOR
41
UD
762.93
31,280.13
16
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETAS DE ELECTRICIDAD DE 6 HOYOS COLIN
14
UD
633.73
8,872.22
17
39111514 - Luces de árbol
(...)
39111514 - Luces de árboles
2.3.9.6.01
LUCES NAVIDEÑA EN MALLA DE 140 BOMBILLOS LUZ AMARILLO CALIDO
41
UD
790.9
32,426.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1288261
Informe final de la selección DO1.AWD.1288261
06/12/2022 16:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.414705
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0034 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
06/12/2022 16:45
(UTC -4 hours)
Detail