Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

163,199.9 Dominican Pesos
 
MJ-UC-CD-2022-0078 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/11/2022 09:30:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2022 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
163,199.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01163,199.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN163,199.90  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669731102949It6Kh1163,199.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/11/2022 09:44:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/11/2022 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.128380829/11/2022 09:58163,199.9 Dominican Pesos
    Final Report:29/11/2022 09:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Galen Office Supply, SRL163,199.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
163,199.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA EJECUTIVA DE 4.5 PIES CON SISTEMA DE DESHIELO AUTO3UD21,83065,490.00
    
 
2
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA CON DOS (2) PUERTA DE 12 PIES, SISTEMA DE DESHIELO AUTO, REFRIGE Y CONGELA1UD35,759.935,759.90
    
 
3
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01BEBEDERO DE AGUA CON COMPARTIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA Y TRES (3) LLAVES5UD12,39061,950.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/11/2022 09:58 (UTC -4 hours)
Detail
29/11/2022 09:44 (UTC -4 hours)
Detail