Contract Notice Detail
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Base Total Price:
75,957.89 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2022 13:30:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2022 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2022 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2022 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2022 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2022 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,957.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
160.83
DOP
----
View
2.3.9.6.01
75,734.87
DOP
----
View
2.3.5.5.01
61.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
75,957.65
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669062375625wbmXF
1
75,957.65
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2022 15:33:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra 0063.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0063.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1279252
21/11/2022 15:45
75,957.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2022 15:45
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Contract Value
Document(s)
Grupo Laizel, SRL
75,957.65 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,957.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
ROLLO DE TAPE 3M (NEGRO)
1
UD
160.83
160.83
2
32101522 - Aisladores
2.3.9.6.01
CAJA DE BRAKER DE 2 BRAKE
1
UD
325.68
325.68
3
32101522 - Aisladores
2.3.9.6.01
BRAKER DE 30 AMPERES
2
UD
621.86
1,243.72
4
32101522 - Aisladores
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE CON SU TAPA
1
UD
205.32
205.32
5
13111214 - Películas de p
(...)
13111214 - Películas de poliestireno
2.3.5.5.01
CAJA DE 2X4 PLASTICA
1
UD
61.95
61.95
6
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
REGLETA ELETRICA
2
UD
1,136.34
2,272.68
7
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE #8
100
UD
47.91
4,791.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE 20 WATTS BAJO
4
UD
584.1
2,336.40
9
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE 20 WATTS BAJO CONSUMO TIPO ESPECIAL
4
UD
643.1
2,572.40
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED OJOS DE BUEY DE 3WATT LUZ
80
UD
344.62
27,569.60
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED CIRCULAR 18 W ,3000 K 100/260V LUZ CALIDAD
10
UD
469.35
4,693.50
12
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED CUADRADAS 18W 3000K 100/260V LUZ CALIDAD
22
UD
669.02
14,718.44
13
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED CIRCULAR 18 W ,3000 K 100/260V LUZ CALIDAD
5
UD
616.14
3,080.70
14
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED DE PLAFON CUADRAS DE 9W
8
UD
453.12
3,624.96
15
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 30W
3
UD
787.06
2,361.18
16
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 20W
7
UD
615.96
4,311.72
17
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
OJOS DE BUEY
2
UD
548.7
1,097.40
18
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE OJOS DE BUEY PLAFON DE 18W
1
UD
530.41
530.41
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1279252
Informe final de la selección DO1.AWD.1279252
21/11/2022 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.409751
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0063 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
21/11/2022 15:33
(UTC -4 hours)
Detail