Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
2,268,395.98 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-CCC-PEEX-2022-0024
Request Name:
Adquisición de Video Wall 4x48
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Video Wall 4x48.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2022 16:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
17/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
01/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
01/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
09/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
16/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
30/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
17/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
24/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,251,420.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,251,420.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
182
Pago contra factura
1,251,420.15
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-182-2022
1
1,251,420.15
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
2024
cf-182-2024
1
1,251,420.15
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/03/2023 11:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/11/2022 18:10:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
2. Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
3. Ficha Tecnica Video Wall.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
3. Justificacion de Marca Samsung Video Wall.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
Download
3. Terminos de Referencia PEEX 22 24.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4. 223-2022 Acta Inicio Adquisción Video Wall 4 x 48.pdf
Download
6. Invitación.pdf
Other
Download
Anexos.rar
Other
Download
Enmienda No.1.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1349817
29/03/2023 14:55
1,251,420.15 Dominican Pesos
Final Report:
29/03/2023 14:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
1,251,420.15 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
LPN021
-
Subtotal
2,268,395.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211904 - Paneles de pan
(...)
43211904 - Paneles de pantalla de plasma pdp
2.3.9.2.01
Video Wall LED Professional 4X48" 24/7
1
UD
2,268,395.98
2,268,395.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1349817
Informe final de la selección DO1.AWD.1349817
29/03/2023 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.440086
La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-PEEX-2022-0024 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
29/03/2023 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.412781
Comunicación de Postergación y Circular de Respuestas
30/11/2022 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.411001
Consultas
25/11/2022 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1338114
Publicación modificación
18/11/2022 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.408110
pregunta
15/11/2022 23:10
(UTC -4 hours)
Detail