Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,098,609 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCO-DAF-CM-2022-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA, CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y LA OFICINA REGIONAL REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2022 13:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
579,269.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
344,419.29
DOP
----
View
2.3.3.2.01
219,533.69
DOP
----
View
2.3.9.9.04
15,316.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
579,269.38
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SRSCO-DAF-CM-2022-0011
1
579,269.38
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Suplimade Comercial.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2022 15:21:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/11/2022 15:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/11/2022 12:47:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/11/2022 18:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/11/2022 09:21:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/11/2022 17:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/11/2022 23:12:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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Formulario Oferta Economica.docx
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_Presentacion_de_Oferta.docx
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_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1283351
29/11/2022 16:15
932,674.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/11/2022 16:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
579,269.38 Dominican Pesos
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Comercial Yaelys, SRL
238,096.98 Dominican Pesos
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A&M Commerce Media, SRL
115,308.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,098,609.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN POLVO, EMPACADO DE 15 LBS
369
UD
445
164,205.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (GALÓN)
583
GAL
100
58,300.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
585
GAL
350
204,750.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
SUAPER # 40
124
UD
190
23,560.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA NEGRA (GRANDE)
470
PAQ
30
14,100.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA NEGRA (MEDIANA)
464
PAQ
30
13,920.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS (LANILLAS)
283
UD
65
18,395.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
35
UD
80
2,800.00
9
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA
81
UD
350
28,350.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON SIN TAPA
55
UD
210
11,550.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
135
UD
550
74,250.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
3,582
UD
32
114,624.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
369
GAL
305
112,545.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA LIMPIEZA (M)
236
UD
120
28,320.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
285
UD
95
27,075.00
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
415
UD
100
41,500.00
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN DE FREGAR (BOLA)
653
PAQ
95
62,035.00
18
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES GRANDES CON TAPA DE EMERGENCIA
3
UD
3,500
10,500.00
19
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRA PARA INODORO
490
UD
50
24,500.00
20
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
184
UD
100
18,400.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
55
UD
200
11,000.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
174
UD
195
33,930.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1283351
Informe final de la selección DO1.AWD.1283351
29/11/2022 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.412216
La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CM-2022-0011 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
29/11/2022 15:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1364113
Publicación modificación
18/11/2022 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1364113
Publicación modificación
18/11/2022 11:09
(UTC -4 hours)
Detail