Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
184,598.02 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2022-0019
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2022 09:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2022 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2022 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/11/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/11/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,914.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,404.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
45,312.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,197.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
53,914.20
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670620737409aL5lI
1
53,914.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2022 11:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2022 14:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/11/2022 16:46:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/11/2022 21:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/11/2022 14:29:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/11/2022 09:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/11/2022 09:55:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/11/2022 10:04:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/11/2022 10:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra de materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra de materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1282431
25/11/2022 11:16
121,304.63 Dominican Pesos
Final Report:
25/11/2022 11:16
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Document(s)
Fejagus Comercial, SRL
53,914.2 Dominican Pesos
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Rayamel Group, SRL
22,994.73 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
5,262.81 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
28,449.8 Dominican Pesos
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Allinonesupply, SRL
10,683.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
184,598.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN ESPRAY 6.2 ONZA GLADE / DISP
20
UD
395.3
7,906.00
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO PARA HIGIENIZAR
5
UD
129.8
649.00
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO AROMA A BEBE
5
UD
389.4
1,947.00
4
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
JABON LAVA PLATOS 2.8 LITRO AXION ARRANCAGRASA
48
UD
601.8
28,886.40
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
PALA PLASTICA PARA RECOJER BASURA
7
UD
191.16
1,338.12
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
TOALLAS HUMEDA DESINFECTANTES WIPES 70/1 99.9
10
UD
318.6
3,186.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA BANO
50
UD
53.1
2,655.00
8
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON NO. 36
12
UD
253.7
3,044.40
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS GRANDE
8
UD
194.7
1,557.60
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICOS AROMA SURTIDA
15
UD
383.5
5,752.50
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TUALLAS 6/1 PRECOTADO 650 PIES
20
UD
1,840.8
36,816.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 6/1 GOFRADO PRECORTADO SCOTT
20
UD
1,209.5
24,190.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLA Z FOLD
12
UD
1,628.4
19,540.80
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE VASO DE CARTON BIODEGRADABLE NO. 7
8
UD
3,174.2
25,393.60
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE VASO DE CARTON BIODEGRADABLE NO. 4
3
UD
3,174.2
9,522.60
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE DE FILTRO PARA CAFETERA 200/1
5
UD
241.9
1,209.50
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE VASO PLASTICO 50/50 2500
1
UD
3,687.5
3,687.50
17
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDA NEGRA 55 GALONES 100/1
5
UD
672.6
3,363.00
18
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDA NEGRA 30 GALONES 100/1
5
UD
413
2,065.00
19
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDA NEGRA 20 GALONES 100/1
5
UD
377.6
1,888.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1282431
Informe final de la selección DO1.AWD.1282431
25/11/2022 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.409564
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2022-0019 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
21/11/2022 11:10
(UTC -4 hours)
Detail