Contract Notice Detail
Summary Information

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803,980 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0089 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/11/2022 16:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
662,545.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01662,545.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  2022662,545.95  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022STGO-2022-002032022662,545.95  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/11/2022 15:29:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
07/11/2022 14:42:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/11/2022 16:51:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
08/11/2022 15:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/11/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
OFICIO STGO-DAF-CM-2022-0089.pdfOtroDownload
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2022-0089.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2022-0089.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0089.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
FICHA TECNICA STGO-DAF-CM-2022-0089.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2022-0089.pdfOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.127524414/11/2022 15:49662,545.95 Pesos DominicanosActive
    Final Report:14/11/2022 15:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplimade Comercial, SRL662,545.95 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
803,980.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #36200UD19038,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACOS)10UD9309,300.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 150GAL10015,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR 12CAJ90010,800.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON EN PASTA DE FREGAR 6CAJ1,0656,390.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR 250GAL15037,500.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 3,200UD130416,000.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 250GAL32080,000.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY 50UD1206,000.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA SPRAY 50UD1256,250.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE 3CAJ1,4004,200.00
    
 
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA 6CAJ1,1656,990.00
    
 
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR MAQUINAS 6CAJ4252,550.00
    
 
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 100UD1,240124,000.00
    
 
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESCALIN 30CAJ40012,000.00
    
 
16
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PAREDES 40UD24960.00
    
 
17
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE INODORO 40UD1506,000.00
    
 
18
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESPATULA DE METAL 24UD3007,200.00
    
 
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES50UD20010,000.00
    
 
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GORROS DE COCINA DESECHABLES4CAJ4601,840.00
    
 
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GUANTES DESECHABLES 10CAJ3003,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/11/2022 15:49 (UTC -4 hours)
Detail
14/11/2022 15:29 (UTC -4 hours)
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