Contract Notice Detail
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Base Total Price:
200,419 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2022-0053
Request Name:
COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2022 17:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/11/2022 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2022 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/11/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,868.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
56,637.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
21,420.01
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,820.03
DOP
----
View
2.3.2.1.01
991.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)
80,868.24
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668608662134f1416
1
80,868.24
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2022 12:30:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2022 10:12:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMVOCATORIA PROCESO 0053.pdf
Other
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ORDEN DE LA DGCP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO PROCESO 0052.pdf
Terms and Conditions
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SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1276630
16/11/2022 13:46
128,422.23 Dominican Pesos
Final Report:
16/11/2022 13:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
80,868.23 Dominican Pesos
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FL&M Comercial, SRL
47,554 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
200,419.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL ROSADO FUNCIA (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
2
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL VERDE OSCURO (ROLLO)
1
UD
4,100
4,100.00
3
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL VERDE CLARO (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
4
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL PLATEADOVINYL PLATEADO (ROLLO)
1
UD
8,665
8,665.00
5
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL DORADO (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
6
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL AMARILLO (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
7
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL AZUL CLARO (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
8
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL AZUL OSCURO (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
9
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL ROJO (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
10
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL BLANCO (ROLLO)
1
UD
6,600
6,600.00
11
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VINYL NARANJA (ROLLO)
1
UD
7,400
7,400.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
FERRER
15
GAL
1,486.8
22,302.00
13
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
40
GAL
608.8
24,352.00
14
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLAS ACRILICA BLANCA
10
GAL
3,389.4
33,894.00
15
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA
10
LB
112
1,120.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota antigotera
10
UD
383.5
3,835.00
17
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY NEGRO
10
UD
666.7
6,667.00
18
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY DORADO
10
UD
696.2
6,962.00
19
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY PLATEADO
10
UD
967.6
9,676.00
20
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY AZUL
10
UD
396
3,960.00
21
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY MARRON
10
UD
460.2
4,602.00
22
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY ROJO
10
UD
448.4
4,484.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1276630
Informe final de la selección DO1.AWD.1276630
16/11/2022 13:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.408336
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2022-0053 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
16/11/2022 12:30
(UTC -4 hours)
Detail