Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
157,730.6 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAP-UC-CD-2022-0318
Request Name:
Suministro materiales de electricidad para la Administración Jimaní
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro materiales de electricidad para la Administración Jimaní
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2022 16:20:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2022 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2022 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2022 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2022 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2022 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2022 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,730.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,363.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
18,254.60
DOP
----
View
2.6.3.2.01
2,076.80
DOP
----
View
2.6.5.5.01
932.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
69,384.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,260.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
17,995.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
3,894.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
413.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
1,888.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,844.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,068.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
21,358.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministro materiales de electricidad para la Administración Jimaní
157,730.60
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SEP-2022-0938
1
157,730.60
DOP
Vencido
COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2022 11:45:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
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PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1282713
28/11/2022 11:54
157,730.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2022 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Obelca, SRL
157,730.6 Dominican Pesos
DO1.AWD.1282625
28/11/2022 14:49
157,730.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2022 14:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Obelca, SRL
157,730.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,730.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
Interruptor sencillo
10
UD
336.3
3,363.00
2
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
Tomacorriente doble 110v
20
UD
336.3
6,726.00
3
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
Roseta de porcelana
10
UD
206.5
2,065.00
4
42182007 - Bombillos o lá
(...)
42182007 - Bombillos o lámparas de escopios para exámenes médicos
2.6.3.2.01
Bombillo 9 Watts CW 6500k
16
UD
129.8
2,076.80
5
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
Panel Led Cuadrado Empotrar 8" 18w 100-265V
2
UD
466.1
932.20
6
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
Mezcladora lavamanos
4
UD
2,006
8,024.00
7
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
Rejillas para desagües
4
UD
826
3,304.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Kit de accesorios de baño, porta papel, porta jabón, barra para toalla, etc
2
UD
4,130
8,260.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Llavín Stanley
5
UD
2,714
13,570.00
10
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cierres de centro para ventanas correderas
30
UD
147.5
4,425.00
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento ( Suministro in situ)
6
UD
649
3,894.00
12
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
Varilla de 3/8 x 20 pies (suministro in situ)
1
UD
413
413.00
13
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena Itabo (suministro in situ)
0.5
UD
1,652
826.00
14
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Grava 3/4 (suministro in situ)
0.5
UD
2,124
1,062.00
15
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
Tubo Galvanizado de 1 1/2 x 20 pies
2
UD
3,422
6,844.00
16
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
Thinner
1
UD
944
944.00
17
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Óxido Gris
1
UD
2,124
2,124.00
18
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
Elasto-Flex Roof Seales 5 galones
7
UD
9,440
66,080.00
19
11162112 - Telas revestid
(...)
11162112 - Telas revestidas
2.3.2.1.01
Tela de refuerzo impermeabilizante de poliéster
2
UD
10,679
21,358.00
20
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta Rolo
2
UD
218.3
436.60
21
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota anti goteo
4
UD
177
708.00
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha 3
2
UD
147.5
295.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1282625
Informe final de la selección DO1.AWD.1282625
28/11/2022 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1282713
Informe final de la selección DO1.AWD.1282713
28/11/2022 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.411608
La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2022-0318 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos
28/11/2022 11:45
(UTC -4 hours)
Detail