Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,237,264 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2022-0148
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y DENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y DENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2022 13:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,030,774.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
1,030,774.13
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
1,030,774.13
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667586404747zU4Cc
1
1,030,774.13
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2022 09:35:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/10/2022 15:49:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/11/2022 08:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/11/2022 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Ficha tecnica .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1268807
03/11/2022 11:14
1,030,774.14 Dominican Pesos
Final Report:
03/11/2022 11:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oficclin Comercial, SRL
1,030,774.14 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,237,264.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
GALONES DE AGUA OXIGENDA
40
UD
585
23,400.00
2
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
CAJAS DE AGUA DESTILADA 5ML C/50
60
UD
1,450
87,000.00
3
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
CAJAS DE AGUA DESTILADA 10ML C/50
40
UD
2,000
80,000.00
4
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
120
UD
1,650
198,000.00
5
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
LIDOCAINA SIN EPINEFRINA, FRASCO
100
UD
640
64,000.00
6
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
CAJA DE ANESTESIA 3% DE 50 UD
25
UD
5,200
130,000.00
7
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
CAJA DE ANESTESIA 2%
50
UD
4,400
220,000.00
8
42152424 - Cementos de ba
(...)
42152424 - Cementos de base de agua de uso odontológico
2.3.4.1.01
IONOMERO DE CEMENTACION, UD
12
UD
9,300
111,600.00
9
42152424 - Cementos de ba
(...)
42152424 - Cementos de base de agua de uso odontológico
2.3.4.1.01
CEMENTO IONOMERO BASE, UD
12
UD
7,380
88,560.00
10
42151909 - Pastas o kits
(...)
42151909 - Pastas o kits de prevención dental
2.3.4.1.01
PASTA PROFILACTICA, UD
25
UD
3,752.4
93,810.00
11
42151902 - Kits de profil
(...)
42151902 - Kits de profilaxis para uso odontológico
2.3.4.1.01
GOMA PROFILACTICA, PAQUETE
20
UD
2,832
56,640.00
12
42152428 - Resinas de rel
(...)
42152428 - Resinas de relleno directo
2.3.4.1.01
LIBRAS YESO EXTRADURO
60
UD
613.6
36,816.00
13
42152420 - Ceras de fundi
(...)
42152420 - Ceras de fundición para incrustaciones de uso odontológico
2.3.4.1.01
CAJAS DE CERA ROSADA
2
UD
13,924
27,848.00
14
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
AGUA BI-DESTILADA
22
UD
130
2,860.00
15
51142101 - Auranofin
2.3.4.1.01
FACTOR REUMATOIDE, 100 TEST QCA 994523
7
UD
2,390
16,730.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1268807
Informe final de la selección DO1.AWD.1268807
03/11/2022 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.404416
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2022-0148 publicada por Armada de República Dominicana
03/11/2022 09:35
(UTC -4 hours)
Detail