Contract Notice Detail
Summary Information

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687,500 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2022-0223 
COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/10/2022 14:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
609,426.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01569,908.00  DOP----View
2.3.9.5.0139,518.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO609,426.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211609,426.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/11/2022 08:41:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/10/2022 12:24:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/10/2022 14:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA INSUMO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO INSUMO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.128350429/11/2022 09:01609,426.2 Dominican Pesos
    Final Report:29/11/2022 09:01Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofisol Suministros y Servicios, EIRL609,426.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
687,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDOS DE CAFE 20/1 LB 150PAQ4,200630,000.00
    
 
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE CUCHARA 40 25/125PAQ1,70042,500.00
    
 
3
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE TENEDORES 40 25/110PAQ1,50015,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/11/2022 09:01 (UTC -4 hours)
Detail
29/11/2022 08:41 (UTC -4 hours)
Detail